您好,是的,導游按合同上面的開票給你們
老師,我們是物業(yè)公司,給建筑公司提供保安,上游建筑公司用備用金給我們的保安發(fā)工資,我們開票,您剛才說這樣處理借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,借勞務成本,貸應收賬款,那上游公司直接給保安結(jié)的工資我們還用申報個稅不
我是旅游行業(yè),請問,應納稅額=(取得的全部價款和價外費用-扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用)÷(1+6%)×6%-進項稅額。我想問下申報的時候,如何填寫銷項?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
老師你好,下游企業(yè)給我們開了3%的人工費發(fā)票,是正常業(yè)務稅率本來都是減按1%,老板為了多抵扣讓對方開3%,請問這樣合理嗎,能正常抵扣嗎
老師,我們是旅游業(yè)一般納稅人,選擇差額征稅,我們單位開出去的銷項發(fā)票有餐飲,住宿(有些在生活服務大類下面開出去了),稅務說一定要在旅游服務大類下面開出去的住宿,餐飲發(fā)票才能適用差額征稅,那我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票也需要都是在旅游服務大類下面的才可以作為差額征稅扣除項么?謝謝老師
我們是酒店行業(yè),給旅游公司的獎勵,獎勵沒有簽合同,做賬入到營業(yè)費用-廣告費,旅游公司開的是學習服務的發(fā)票,需要按什么應稅項目繳納印花稅
老師,公司車輛交保險,保險公司代繳車船稅,總金額2797.46元,收到保險公司2639.11元的發(fā)票,分錄怎么做呀
8 月營業(yè)額從哪里看啊
怎么把應交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅和已交增值稅
請問老師個人代開的服務費發(fā)票開錯了,然后稅費已經(jīng)交了,現(xiàn)在能作廢重新開嗎?前面支付的錯誤的那個發(fā)票的稅額能退回嗎?
老師為什么商業(yè)信用的籌資成本高,謝謝
收的運費幾十塊,要開票給客戶嗎?
老師您好,我公司委托某公司開發(fā)了一個收費小程序,每次的收款時對方按3‰收了我公司的手續(xù)費,請問下這個手續(xù)費我是不是應該讓對發(fā)開收款發(fā)票給我做賬???
老師,公司在2024年10月15日變更公司名字,在此之后到11月還有開原來公司的名字發(fā)票,這樣發(fā)票可以用嗎?
夏天給工地上工人發(fā)冷飲還有啤酒,咋做分錄
我要付對方一筆款,對方上個月已開票,但是在這個月把戶名改了,賬號沒改,如果我這邊付款的話,戶名跟發(fā)票不一致,問一下要怎么解決,是出個證明這是一家公司就可以嗎