同學,你好
一般是按照日期順序來錄入憑證的。
如果在一個月,順序亂了,其實影響不大
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬多的稅款之后,我當時沒有繳納這筆稅款,因為我手里面有鏡像,于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進項。 然后在稅務大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。
老師,專項發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,20,21年的時候稅務局通知說是假票,然后做了進項稅額轉(zhuǎn)出,就是比如說原來的分錄是:借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項稅13貸:應付賬款13,后面進項稅轉(zhuǎn)出了,我就直接做上面那筆憑證的負數(shù)了,今年他要注銷了,這就導致我應付賬款負數(shù)很大很大,這個負數(shù)也不是說對方?jīng)]有給我發(fā)票,就是之前進項稅額轉(zhuǎn)出,做的負數(shù)憑證,這個掛了大概有200萬,可以直接入到營業(yè)外支出嗎,然后把賬平了
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師,我這個月接手了一個公司的賬,把之前的賬導入到了快賬里,在結賬出報表的時候發(fā)現(xiàn)和她之前給稅局申報的財務報表不一致,問了快賬的客服,說快賬的記賬沒問題,是之前的會計記錯了方向。這種情況下,一個月不對,以后月月都對不上,我可以調(diào)整之前會計做的憑證嗎?如果調(diào)整了,就跟報出去的報表不一致,如果不調(diào)整,對我以后的記賬,出報表有什么影響?
一般納稅人收到的進項電子稅務局里需要做認證,小規(guī)模納稅人收到的成本在電子稅務局系統(tǒng)上需要操作嗎
留抵退稅是不是一退就是全額退,能不能少退一點,留一點
老師,發(fā)現(xiàn)2024年少算成本了,我具體應該咋操作?
老師,您好,請問下什么是使用權的初始入賬金額,什么是租賃負債的初始入賬金額?
工程施工企業(yè),甲方欠款29萬,用5輛工程作業(yè)車抵工程款。。對方給我公司開具13%增值稅發(fā)票,我公司能正常抵扣增值稅吧?
新能源公司收到超輕型光伏清洗發(fā)票,是成本的,還是費用的哦?開發(fā)票都是電纜。橋架什么的。
之前辦理的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)到現(xiàn)在幾年了,一直沒有進行稅務登記,也沒報過稅,剛接到電話說要查賬征收,季度申報,這是真的嗎?
現(xiàn)在生育津貼直接發(fā)給員工了,企業(yè)還要正常申報產(chǎn)假工資嗎?還是只對差額部分申報,現(xiàn)在不知道具體津貼數(shù)額,要按以前那樣申報嗎
設立公司時的出資時間怎么填
股東實繳資本后,公司借錢給其他公司可以嗎
之前按照每個月最后一天選的日期,然后憑證號就沒亂,這邊領導檢查賬,好像這個錯誤很低級
同學,你好
也不能算錯誤,只能說不太規(guī)范