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你好。我公司在2023年時把一個小汽車過戶給了關(guān)聯(lián)公司。當(dāng)時兩個公司都沒有作帳務(wù)處理,現(xiàn)在這個小汽車又賣了。二手汽車交易市場開了二手汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票金額與實際交易金額不符,這種情況這兩個公司怎么處理帳務(wù)?

2025-08-27 12:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-27 12:14

之前過戶了,需要補賬務(wù)處理。 一個公司借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款, 另一公司借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤 之前,如果多做了折舊,需要沖了 另一個公司少做了折舊,也補上

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齊紅老師 解答 2025-08-27 12:14

然后再辦理過戶,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸、固定資產(chǎn) 借、應(yīng)收賬款或者銀行存款貸、固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 發(fā)票和實際交易金額不一致的,按照實際交易來。

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快賬用戶2900 追問 2025-08-27 12:18

這可以做到現(xiàn)在不

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齊紅老師 解答 2025-08-27 12:21

可以做到現(xiàn)在 以前年度的涉及到損益類的,我用利潤分配未分配利潤給你做的

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之前過戶了,需要補賬務(wù)處理。 一個公司借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款, 另一公司借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤 之前,如果多做了折舊,需要沖了 另一個公司少做了折舊,也補上
2025-08-27
你好,做固定資產(chǎn)清理就可以的,之前做了固定資產(chǎn)的嗎?做了折舊嗎?
2022-05-24
刪除二手車那個銷項稅,只做自己開票的賬和申報增值稅
2025-07-04
你好,交稅的時候按照12萬來就可以了,剩下的都無票收入。
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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