那個只能紅沖一次的哈
老師請問,購買方申請紅字信息表能只沖紅藍(lán)字發(fā)票的一部分嗎?要怎么開具這個紅字信息表?
老師,我在9月份有幾張發(fā)票做在同一張憑證上,有一張發(fā)票錯了,要這個月紅沖發(fā)票,重開藍(lán)票。那會計分錄我是把其中(紅沖發(fā)票)的那張部份紅沖,還是把原憑證上的全部發(fā)票都紅沖。再做一張憑證?
因為部分,退貨,發(fā)票可以紅沖部分嗎,發(fā)票部分紅沖,導(dǎo)致單價與藍(lán)字發(fā)票不一致,這樣申請的紅字信息表可以正常開具出來負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
七月紅沖了五月的增值稅專票又重開了,填過紅沖信息表,由于打印原因,今天需要紅沖七月重開那張專票,可在填紅沖申請表時顯示紅字金額大于藍(lán)票金額,多次查看金額沒有錯誤,不知改如何解決
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對方說全沖紅重開,但是對方說這張發(fā)票上月已經(jīng)開了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個藝人工作室了 ,本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來。那我這個衣服的損失該怎么處理啊啊,這個業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
老師,我剛接觸這個工程會計,連工程行業(yè)一些核心會計都不熟,也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況,請問我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢?
就是報關(guān)單是貨代提供的,我們還需要稅務(wù)備案嗎,需要申報出口收入嘛
老師,我們簽了一統(tǒng)防打藥合同,上面有體現(xiàn)農(nóng)藥明細(xì)(需要給對方開局農(nóng)藥明細(xì)發(fā)票),同時我們購買一批農(nóng)藥(有明細(xì))用于這個項目,但供應(yīng)商開具的農(nóng)藥數(shù)量比這個合同的多,因為進(jìn)庫做了庫存,開具農(nóng)藥發(fā)票也銷了庫存,但還有余量,就是銷比進(jìn)少,請問多余量我該怎么處理(農(nóng)藥是直接拉到工地,沒有經(jīng)過我們)
老師,我們公司有一個股東是公司占比5%,賬上未分配利潤100萬,股東虧損幾十萬,這樣分配給他是不是不用交稅?
您好~ 想咨詢下:針對銷售返利業(yè)務(wù),供應(yīng)商和公司兩方,會計處理一般怎么做,可以給個例子參考一下嗎?
老師,個人既有綜合所得又有經(jīng)營所得,月度或季度算稅時5千生計費只能在一個地方扣嗎?
老師,那這個分錄,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對嗎
老師您好,請問一下年報的應(yīng)付職工薪酬要等于個稅申報的工資收入嗎,因為應(yīng)付職工薪酬包含了單位繳納的社保,是不是不應(yīng)該等于個稅申報數(shù)
因為這張進(jìn)項藍(lán)票,之前退過部分貨,所以開一次紅票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這種藍(lán)票的商品單位有問題,所以想把之前的剩余的藍(lán)票全沖紅再讓供應(yīng)商重開,可是供應(yīng)商說發(fā)起紅字信息表的時候說沖紅原因已經(jīng)勾選不了“開票有誤”,所以想請假一下這樣改如何處理,這張票已經(jīng)抵扣過了的
原來的發(fā)票已經(jīng)被紅沖了,不能再次被紅沖的
原來是部分沖紅,就比如這張票數(shù)量是1000盒,但退貨了一盒,已開了1張退貨紅票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張票的商品單位有問題,所以想把剩余的999盒都沖紅再重開,但發(fā)起的紅字表沒有“開票有誤”可以選了,那這樣我要怎么做呢
現(xiàn)在沒法再次紅沖了。開第一次紅字發(fā)票的時候就要想好
那現(xiàn)在商品單位錯了也不能再沖紅了嗎,那錯了怎么辦呢
沒法處理了,第一次就該直接全部紅沖
那可以紅沖的原因選擇“銷售退回”在沖紅重開嗎
一、總體原則 1.電子發(fā)票?:試點納稅人可通過電子發(fā)票服務(wù)平臺對同一張已確認(rèn)用途的發(fā)票多次開具紅字發(fā)票,但累計紅沖的票面數(shù)量、負(fù)數(shù)金額、負(fù)數(shù)稅額絕對值之和不得超過原發(fā)票的金額。 2.紙質(zhì)發(fā)票?:通常不允許多次紅沖,但部分情況下可通過多次部分紅沖實現(xiàn)總額沖銷(需滿足累計金額限制)。 二、具體規(guī)則 1.允許多次紅沖的情形?銷貨退回/服務(wù)中止/銷售折讓?:選擇對應(yīng)紅沖原因時,可多次操作(累計金額不超過原發(fā)票)。藍(lán)字發(fā)票已部分紅沖?:若原藍(lán)字發(fā)票存在部分紅沖記錄,可繼續(xù)對同一發(fā)票進(jìn)行紅沖
所以是可以選擇銷售退回紅沖重開了?
你這邊再次發(fā)起紅字確認(rèn),紅沖理由就是銷售退回
那如果把剩余的999都紅沖,那重開的發(fā)票可以讓對方開1000藍(lán)票再退1盒嗎
對方直接開999的發(fā)票就行了哈
那如果我們這樣需要對方開1000再退1這種在稅務(wù)上合規(guī)嗎,因為我想著采購和入庫不是在同一時點相差了好幾個月,這樣更有利于把重開的發(fā)票歸檔于已做憑證的附件中
沒事的,本質(zhì)就是只交易999
那我這種是因為商品單位出錯了,但由于紅字表選擇不了“開票出錯”而選擇“銷售退回”沖紅重開的話,這種理由與真實業(yè)務(wù)不太相符了,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
那個沒事的哈,就那樣開就行
老師,我還想請問一下這種處理對購買方也沒稅務(wù)上的風(fēng)險是嗎
沒事的哈,又沒虛假取得發(fā)票