這個(gè)在有代付協(xié)議,銀行單付匯人是 A,報(bào)關(guān)單收貨人是 B 的情況下,收匯情況表中的付匯人應(yīng)填寫A。
老師,你好!請(qǐng)問下如果國外A公司付款過來 , 但要求收貨人為B公司, 那么 報(bào)關(guān)單上的境外收貨人我應(yīng)該寫誰才不影響退稅以及銀行收匯?
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因?yàn)橛腥ツ甑膱?bào)關(guān)單這期才申報(bào),現(xiàn)在就需要我們報(bào)收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報(bào)關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報(bào)的那一項(xiàng),因?yàn)檫@張報(bào)關(guān)單里面的其他項(xiàng)已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項(xiàng)沒有退。
老師,外貿(mào)企業(yè)去年一張報(bào)關(guān)單中有五項(xiàng),其中四項(xiàng)在去年已申報(bào)退稅,現(xiàn)在有一項(xiàng)這個(gè)月退稅,提示需要申報(bào)收匯情況表,現(xiàn)在有兩個(gè)問題:一:情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報(bào)關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢?二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報(bào)現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢?
老師請(qǐng)問 我們是一家外貿(mào)公司,現(xiàn)在有個(gè)問題銀行客戶收款水單上匯款人和出口發(fā)票,報(bào)關(guān)單,提單的收貨人不一致,銀行水單是A,發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單是B,請(qǐng)問這樣的情況有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們的貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)了,報(bào)關(guān)單上的發(fā)貨人是A公司,收貨人是我們公司。現(xiàn)在需要由我們公司直接付外匯到廠家B公司,不經(jīng)過A公司。但是銀行那邊說付款需要和收發(fā)貨人一一對(duì)應(yīng),有什么解決辦法嗎?求解答
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。謝謝老板,第一個(gè)問題已經(jīng)答復(fù)的很詳細(xì),已經(jīng)理解,麻煩老師再針對(duì)第2.3個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
收到電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 是否30天內(nèi)反饋即可
老師海南封關(guān)政策下,公司在海南,職員是成都的。發(fā)放工資和個(gè)稅申報(bào)有什么什么區(qū)別?海南的公司轉(zhuǎn)賬回內(nèi)地有木有什么區(qū)別?主要稅務(wù)方面變動(dòng)影響
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話以什么作為原始粘貼?怎么做會(huì)計(jì)分錄?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
營業(yè)賬薄按實(shí)收資本、資本公積交印花稅,是按當(dāng)年增加額,還有每年年末余額?
員工聚餐的費(fèi)用怎么入賬
老師顧客付了1000的貨款稅點(diǎn)付了2000的稅點(diǎn)在私戶,顧客要求給他開2000的發(fā)票,這是虛開發(fā)票嗎,那這個(gè)怎么做賬,是不是一直就會(huì)話客戶的應(yīng)收賬款呀?,我不懂
這題算基本每股收益和稀釋每股收益股數(shù)為什么不加權(quán)?
我公司購入抵債房產(chǎn),房款公轉(zhuǎn)私,發(fā)票由開發(fā)商開具,增值稅給可以抵扣
請(qǐng)問老師,我家是一般納稅人企業(yè),用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,7月份稅務(wù)局退回企業(yè)所得稅4000元應(yīng)該如何記賬?