您好,不能,負(fù)債要清掉,固定資產(chǎn)也要清掉
老師好,小規(guī)模納稅人 準(zhǔn)備要注銷了,那我這次填季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 ,就把往來(lái)全部清掉,資產(chǎn)負(fù)債表上只有貨幣資金、實(shí)收資本、 未分配利潤(rùn),然后后面就去辦理注銷的事兒,這樣可以了嗎?謝謝!
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)注銷,電子稅務(wù)局申請(qǐng)簡(jiǎn)易注銷,需要注銷預(yù)檢,其中填一項(xiàng)注銷報(bào)備時(shí)間,這個(gè)報(bào)備時(shí)間可以修改嗎,四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)付款2萬(wàn),無(wú)資金支付,需要注冊(cè)資金到位,交印花稅,以前填的注銷報(bào)備時(shí)間是12月12日到1月20日,能修改報(bào)備時(shí)間推遲一個(gè)月嗎,把資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款處理一下
老師,公司今年是虧損的,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面所有者權(quán)益上面還有幾十萬(wàn),是以前年度的盈利遺留下來(lái),以前年度也已經(jīng)交過(guò)所得稅了的,現(xiàn)在公司要注銷了,這上面顯示的凈資產(chǎn)有幾十萬(wàn)要不要緊???會(huì)不會(huì)涉及到要交什么稅才能注銷???
老師,公司要注銷了,注冊(cè)資本16萬(wàn),銀行賬上還有20萬(wàn),這個(gè)16萬(wàn),沒(méi)有做稅務(wù)注銷前,可以給退給股東嗎。 如果退,請(qǐng)問(wèn)借:實(shí)收資本 16 貸:銀行存款16,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本為0,是可以的嘛 然后剩下的4萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是清稅后,交完20%稅之后,再退給股東?
老師,上個(gè)月收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 7月份進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了 ,要把發(fā)票紅沖,申報(bào)表里面是不是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,填寫在附表二第20欄:紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這里,
老師,我們是會(huì)展公司,客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自已購(gòu)買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請(qǐng)問(wèn)一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下?
老師,我們股東想技術(shù)成果入股,需要交個(gè)稅嗎,交多少呢
老師,我們公司需要變更法人,法人是百分之百的持股,現(xiàn)在我還沒(méi)有開始變更,我如何能知道在變更股權(quán)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及到個(gè)稅,如何能查看到要不要繳納呢?
你好,不含稅9000,按稅率1%,稅額是多少?
報(bào)銷單的模版是什么樣子的?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前年份折舊額年份4年變成3年折舊,錯(cuò)誤,需要補(bǔ)提嗎?
建筑行業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本2600萬(wàn),報(bào)表實(shí)收資本200萬(wàn),有什么影響呢?
老師您好,現(xiàn)在有家公司對(duì)方付了30多萬(wàn),沒(méi)開票給別人,老板說(shuō)直接注銷掉,倒時(shí)候用另外一家給他開發(fā)票,這種操作可以嘛
固定資產(chǎn),取得的專票,原價(jià)應(yīng)該寫不含稅的,進(jìn)行折舊嗎?還是寫含稅價(jià)
請(qǐng)問(wèn)要怎么清老師
負(fù)債如果不用還轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,固定資產(chǎn)做報(bào)廢或出售
負(fù)債不用還了是老板自己的錢,如果固定資產(chǎn)抵給老板,這些怎么做憑證
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
這個(gè)銀行存款沖其他應(yīng)付款-法人就可以
沒(méi)有固定資產(chǎn)清理科目,而且是非盈利幼兒園
那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧
寫錯(cuò)了,是沒(méi)有累計(jì)折舊只有資產(chǎn)原價(jià)
直接當(dāng)錢抵給法人了
直接抵給法人,是不是做借其他應(yīng)付款法人13萬(wàn),貸固定資產(chǎn)13萬(wàn)
意思是這個(gè)資產(chǎn)你們沒(méi)有做折舊嗎?
沒(méi)有做折舊
借:固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)
借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)