您好,是的,就是您說(shuō)的這樣的
老師好,我們是服務(wù)行業(yè),但是購(gòu)進(jìn)了消耗品和其他儀器(價(jià)格不超過(guò)2000)對(duì)外銷售了,入庫(kù)時(shí)做的周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,自己領(lǐng)用做銷售費(fèi)用-低值易耗品攤銷,那對(duì)外銷售的這部分呢,是結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品嗎?這樣做對(duì)嗎?
老師好!公司購(gòu)買的綠植入了庫(kù)存商品,附件是入庫(kù)單(進(jìn)價(jià)),銷售商品的附件是出庫(kù)單(售價(jià)),那結(jié)轉(zhuǎn)成本后面沒(méi)有附件,這樣對(duì)嗎?如果不對(duì)怎么處理?
老師好!公司購(gòu)買的綠植入了庫(kù)存商品,附件是入庫(kù)單(進(jìn)價(jià)),銷售商品時(shí)開銷項(xiàng)票作為附件,結(jié)轉(zhuǎn)成本后附件是出庫(kù)單(進(jìn)價(jià)),這樣對(duì)嗎?如果不對(duì)怎么處理?
老師好,我公司購(gòu)進(jìn)一些設(shè)備零配件,經(jīng)過(guò)組裝后,銷售給甲方,開出的銷售收入發(fā)票內(nèi)容是和甲方合同約定的清單里經(jīng)過(guò)組裝的商品名稱,期末賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品出庫(kù)時(shí),出庫(kù)單按照銷售發(fā)票名稱填寫,會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,按照購(gòu)進(jìn)時(shí)入庫(kù)商品名稱做出庫(kù)分錄,對(duì)嗎?
老師,我們單位一次性購(gòu)入低值易耗品400萬(wàn),需要分五年攤銷,低值易耗品全部入庫(kù)存系統(tǒng),攤銷時(shí)是不是需要進(jìn)行出庫(kù)攤銷
老板從公司借走了10萬(wàn),需要寫個(gè)借條給會(huì)計(jì)入賬嗎?
老師,采購(gòu)環(huán)節(jié)沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)上要所得稅納稅調(diào)增,可很多會(huì)計(jì)說(shuō)沒(méi)發(fā)票的用收據(jù)代替?這樣不合規(guī)吧,可是要是我說(shuō)采購(gòu)盡量取得發(fā)票,老板一般都不認(rèn)可怎么辦?
自然人股東可以變更成法人股東嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下我們要搬辦公室,把原有辦公家具轉(zhuǎn)給別人公司的話,我們能開空調(diào),辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎?可以開的話,是收多少個(gè)點(diǎn)的稅呢,之前買進(jìn)來(lái)的時(shí)候發(fā)票是開給另一個(gè)公司的,
老師,我上個(gè)禮拜去給我們個(gè)體工商戶開了公戶,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局已經(jīng)簽了三方協(xié)議,已經(jīng)驗(yàn)證通過(guò)了,現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎?
老師您好,填外經(jīng)證的時(shí)候把這個(gè)合同有效期起的這個(gè)日期填錯(cuò)了,我按合同上面的日期寫了是2021年,后面我查了下要按今天開票日期填,但是現(xiàn)在在已經(jīng)無(wú)法修改了,老師這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦合適呢
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財(cái)務(wù)說(shuō)明,財(cái)務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補(bǔ)救好,之前報(bào)表,申報(bào)已完成,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)可以申請(qǐng)暫停繳納社保嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,原來(lái)已經(jīng)交稅了,后面申請(qǐng)高新補(bǔ)貼把工資放入研發(fā)費(fèi)用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下債務(wù)人用發(fā)行普通股來(lái)抵債,差額是入投資收益還是其他收益?