您好,要的,這個要先暫估入賬的
老師,你好,我公司從外面買回原材料,發(fā)票當(dāng)月沒收到,隔月才收到,當(dāng)月做賬是要按暫估價先入賬嗎
老師我是機械廠,有時候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個材料,這種是暫估入庫,還是在認(rèn)證的時候在做庫房帳?
老師,商品入庫時沒發(fā)票,收到貨的當(dāng)日暫估還是月末暫估?當(dāng)月發(fā)票沒收到,銷售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,公司購買原材料已打款,收到原材料,但沒收到發(fā)票,在當(dāng)月銷售原材料并收到貨款。下個月初收到買材料發(fā)票,并確認(rèn)收入 當(dāng)月暫估入賬,下個月初怎么確認(rèn)收入?
老師,上午好!請問:2月份購買商品一批,未收到發(fā)票,已按入庫單暫估入庫;當(dāng)月銷售兩筆收入15000元,已開發(fā)票。當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
老師您好!請問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價6.5元 用買十送一活動實際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會稅法考了一道印花稅之前是買賣合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險收益率是這個計算方法,書上沒有找到這個公式
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機械,由于BCD 都是個人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項發(fā)票數(shù)額比較大會不會涉嫌虛開,有真實業(yè)務(wù)
老師,請問一般納稅人公司,銷項開的技術(shù)服務(wù),進項抵扣開什么類型票進來比較合適?
這臺車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費可以抵扣進項稅嗎?
這個是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進公戶附言備注注冊資本金,可以做成實收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時候自己的全職主播不夠,會找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對方公司簽協(xié)議寫傭金合作嗎,然后對方收到我們打過去的傭金開什么品名發(fā)票給我們
那當(dāng)月銷售的商品,為啥要等開發(fā)票的時候才確認(rèn)收入?
當(dāng)月銷售的,要確認(rèn)無票收入的
那就是要更改增值稅申報表
那還不如等開了發(fā)票再確認(rèn)收入呢
有合同按合同約定,沒有合同按貨物發(fā)出時間
比如我們跟海底撈合作,7月份的貨款,要等8月5號才對賬,對完賬8月6號才開發(fā)票
如果要跟增值稅的申報表收入一致的話,那就是8月份才確認(rèn)收入
做無票收入的分錄,是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
還要把稅也要寫出來的
賣蔬菜,是免稅的呀
那就不用,如果有的話就需要寫出來
我就是不會在增值稅申報表上怎么操作無票收入,等開了票出來,又要改那個增值稅的申報表
你們是一般人還是小規(guī)模?
一般納稅人
有個無票收入,填在這里就可以,下個月你再填負(fù)數(shù)
你們合同上有約定嗎?
本來我做賬是當(dāng)月購進,當(dāng)月銷售,都是當(dāng)月確認(rèn)成本跟收入,后面把收入改成跟增值稅收入一致,就變得有點不會做了
現(xiàn)在是稅務(wù)局要你先確認(rèn)收入嗎?
你可以當(dāng)月就把票開了
不是呢!我們稅審的讓我按照開票日來確認(rèn)收入
本來是7月份的收入,又變成8月份的收入了
如果是按開票日掛賬,那此不是購進原材料也要按開票的時間來掛賬
7月的出售了,7月也開票了嗎?
6月份銷售的,是7月5號才對賬呀,然后7月6號開發(fā)票
現(xiàn)在只要企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入不一致都會提示了
以前是不會的
7月確認(rèn)收入可以,為什么要放到8月確認(rèn)收入了?