老師正在計算中,請同學耐心等待哦
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關的酒店,客房以及客房內(nèi)的設備家具等折舊180000元,酒店土地使用權攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當月確認房費,餐飲等服務含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師: 報關單C&F價 運費EUR/203.07/總價 合同總價EUR19850.5 C&F=COF=FOB+運費 FOB=C&F-運費=19850.5-203.07=19647.43 19647.43/19850.5≈0.99 商品合計24項,前23項 單項商品總價*0.99=FOB價 第24項 單品總價 19647.43-前23項FOB總和 開發(fā)票的時候 再將各項FOB價乘以出口月初匯率,寫成人民幣價格 那再最后發(fā)票備注的時候應該怎么寫? 例如: 報關單號:5354202505400xxxxx,一般貿(mào)易,成交方式:C&F,合同協(xié)議號:20250414-00XXX,匯率:821.69,出口金額:19850.5歐元,出口口岸:蓮塘海關 這樣寫嗎?還是怎么寫?
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務費發(fā)票么? 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術推廣服務;
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個問題,這個模具 我們是讓供應商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細和采購明細嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務費用-手續(xù)費-10(在財務軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關于固定資產(chǎn)的政府補助都是進遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責任險怎么做賬?
我們是一個沒有預算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到??顚S媚??有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
1.?貿(mào)易方式:按報關單“監(jiān)管方式”欄內(nèi)容備注,如“一般貿(mào)易”等 。 結算方式:CIF結算就備注“CIF” ,若票面開CIF價,也可按要求補充FOB價。 2.?金額等備注:幣種備注“人民幣”,出口金額先注CIF價15000 ;若需拆分,補充FOB價4000(15000 - 10000) ;因是人民幣結算,匯率備注“1” 。按業(yè)務及稅務要求,與報關單等一致即可,有特殊要求再和稅局確認 。
好的老師, 如我開票后如何做分錄,以下那樣做對嗎?感覺有點怪但不知道哪里不對,貨代給我開票產(chǎn)生的費用:銷售費用應該放哪 借:應收賬款-*客戶15000 貸:主營業(yè)務收入4000 貸:其他應付款-貨代公司11000 付款:其他應付款11000 貸:銀行存款11000
按我當?shù)囟悇找螅f開票CIF側備注FOB,我按FOB價開,那我備注是不是備注CIF價出口金額,不用再備注FOB價是這樣理解嗎
同學你好 對的,是這樣的
好的老師,我以上分錄怎么做,謝謝
1.?確認收入: 借:應收賬款-*客戶 15000 貸:主營業(yè)務收入 15000 2.?確認貨代費用: 借:銷售費用-貨代服務費 11000 貸:其他應付款-貨代公司 11000 3.?支付貨代費用: 借:其他應付款-貨代公司 11000 貸:銀行存款 11000
收到,老師我不太明白是,我開票按FOB價開了是4000,那么收入分錄還確認15000嗎?這樣票面和收入不是不對上了嗎
收入按FOB金額來做就可以
好的,但我想問是,如我按FOB價那分錄怎么做? 我自己做這樣感覺不對, 借:應收賬款-*客戶15000 貸:主營業(yè)務收入4000 貸:其他應付款-貨代公司11000? 收到貨代發(fā)票及付貨代款:借:銷售費用-貨代11000貸:其他應付款11000 其他應付款11000 貸:銀行存款11000
沒有主營業(yè)務成本嗎
有結轉成本我明白,但是這2分錄我不明白
就是確認收入 費用支出計入銷售費用