采礦權 4050300000000000000 這個就是采礦權出租
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據(jù)審計報告沖減工程款, 乙方還應該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
我們是建筑安裝企業(yè) 跟甲方簽訂了一個材料銷售合同,就是我們公司采購進來在賣給甲方.現(xiàn)在有個問題是我們應該如何開具材料銷售發(fā)票給到甲方,是不是按跟甲方合同材料明細來開?2.采購進來的材料例如叫喇叭,但甲方出口單上的明字叫揚聲器,甲方讓我們對應出口單上的名字開,請問雖然是同一個東西我收進來是喇叭,開給甲方叫揚聲器,可以開嗎,這樣稅務允許嗎?有風險嗎?
我們是總包單位,有一部分材料是甲供,后續(xù)由于甲方問題,改為乙供,我們和甲方簽訂了總包合同材料采購的補充協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容是材料名字,就補充協(xié)議我們申請甲方付款,請問我們就此部分應該給甲方開具材料發(fā)票還是工程發(fā)票?總包營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有材料銷售這項!
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
你好,老師,就是我們替別人買的這個宴會的桌子我們計入費用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復了嗎?主要想統(tǒng)計裝修費用,
法人的個人所得稅是在個人APP上操作嗎?
建筑勞務不需要資質(zhì),勞務派遣需要資質(zhì)
公司轉賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報關(其他進出口免費)。開免費發(fā)票還是13點發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國內(nèi)采購 然后出口,進項稅額是可以退回來的,一般供應商會給我們10個點的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計金額是55880 供應商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個數(shù)據(jù)
老師好,這學期幼兒園學費不但沒有減免反而漲了,這個要向哪里反應這個情況呢
當月已開出藍字發(fā)票能再另外開一張對應折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)
老師那我這個屬于其他業(yè)務收入是吧
也是按照13個稅點是吧
那個是出租無形資產(chǎn),按6%的稅率
老師我這是屬于其他業(yè)務收入嘛?
是的,這是屬于其他業(yè)務收入