一、處置舊叉車(必須走 “固定資產(chǎn)清理” 流程) 轉(zhuǎn)出舊叉車的賬面價值: 借:固定資產(chǎn)清理(舊叉車原值 - 已計提折舊) 累計折舊(舊叉車已計提的折舊額) 貸:固定資產(chǎn) —— 舊叉車(原值) 舊叉車抵頂?shù)膬r值(隱含對價)處理: 假設(shè)舊叉車抵頂金額 = 新叉車不含稅價 - 補付的 2800 元(需與廠家確認新叉車總價款,才能算出舊叉車抵價)。 借:應(yīng)付賬款 —— 廠家(舊叉車抵頂金額,即廠家應(yīng)收減少部分) 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)清理損益: 若 “固定資產(chǎn)清理” 借方余額(處置虧損): 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 若貸方余額(處置收益): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 二、購入新叉車(按實際成本入賬) 確認新叉車入賬價值: 新叉車入賬成本 = 舊叉車抵頂金額 %2B 補付的 2800 元(需取得新叉車的發(fā)票,金額應(yīng)與計算一致)。 借:固定資產(chǎn) —— 新叉車(入賬成本) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(新叉車發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)付賬款 —— 廠家(舊叉車抵頂金額) 銀行存款(補付的 2800 元)
老師好,我們買的一批電動車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項支付給乙,現(xiàn)在問題是乙也開來發(fā)票,請問這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價格單獨不出來,這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當(dāng)時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老師您告知我的,請老師回答我最新問題?
老師,我們賬上以前從其他公司購買兩臺二手貨車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20萬元,掛賬未付錢,現(xiàn)在已經(jīng)折舊完,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵五萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,這個賬該怎么做,不涉及稅款發(fā)票的
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
您好,行政單位繳回預(yù)算存量資金附的資金往來結(jié)算票據(jù),應(yīng)該如何寫會計分錄,寫預(yù)算會計嗎?
老師:個體工商戶,屬于核定征收,這種情況下,員工的工資需要在自然人電子稅務(wù)局申報個稅嗎?
請問SUMIFS函數(shù)怎樣可以抓取到每一個分表的數(shù)據(jù)呢,現(xiàn)在要統(tǒng)計每一個人的數(shù)據(jù),需要一個一個進分表里面去設(shè)置格式嗎?
老師,題庫計算器怎么沒有根號,計算也不能算也
單位買的空調(diào)7600元 怎么做會計分錄
廣告公司,一般納稅人,開出去的發(fā)票內(nèi)容是廣告服務(wù),廣告制作費,那開進來的進項抵扣發(fā)票可以是那些內(nèi)容?
勞務(wù)費怎么扣個稅,請詳細點?
商貿(mào)的內(nèi)賬會計一般都專職嗎,為什么內(nèi)賬不讓代賬公司記了
老師好,想問之前勞務(wù)公司給我們開了十幾張發(fā)票,都開成經(jīng)紀代理服務(wù)了,應(yīng)開成人力資源服務(wù)-勞務(wù)派遣服務(wù)?,F(xiàn)在紅沖了,重開能不能開在一張上面,還是沖一張重開一張呢,哪個更好 從24年開始到25年5月,都有開錯的情況,我們當(dāng)時收到錯誤發(fā)票,也計入主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在,把錯誤發(fā)票從賬簿里劃掉,粘進去正確發(fā)票,是不是就可以,還是賬務(wù)上要做什么調(diào)整,是小企業(yè)會計準則
老師好,科技型中小企業(yè),首次的話是直接申報嗎,還是有什么流程才能申報?
老師,補充兩個問題 1,我們是小企業(yè)準則,固定資產(chǎn)處理也是用到資產(chǎn)處置損益這個科目的是嗎? 2,據(jù)了解,新叉車是按3800含稅價/臺,以之前舊的叉車的購入價一樣,通過按不含稅兩臺新叉車不含稅6725.66,推算出舊叉車抵頂金額6755.66-2800=3925.66,現(xiàn)在新叉車只開具了2800含稅價給我們付款,那我請問,是不是需要新叉車那邊補開多少金額的發(fā)票給我們才能符合新資產(chǎn)入賬的價值?
那你就用固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 2.新叉車按正常賣價補開