不用回三月調(diào)賬,當(dāng)期處理即可: 算清少報(bào)的工資額,當(dāng)期補(bǔ)提(借費(fèi)用類科目,貸應(yīng)付職工薪酬)。 補(bǔ)報(bào)個(gè)稅時(shí),若員工承擔(dān),從工資扣回(借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)),繳納時(shí)沖減應(yīng)交稅費(fèi)。 直接在當(dāng)前月份補(bǔ)記,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確即可
個(gè)稅申報(bào),比如8月是申報(bào)7月發(fā)放給員工的工資沒錯(cuò)吧?公司的原會(huì)計(jì)她是8月申報(bào)8月發(fā)給員工的工資。這種錯(cuò)要怎么調(diào)整比較好?更正申報(bào)那是要更正幾年的下去,不大適合
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)???情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬),后來工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下???
您好,我公司申報(bào)個(gè)稅提前了一個(gè)月,想要調(diào)整回來,8月報(bào)7月發(fā)工資7月個(gè)稅零申報(bào)了,這個(gè)月申報(bào)7月個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)減除費(fèi)用少了5000,稅金金額不對(duì)了,在這個(gè)月我需要怎么調(diào)回來呢?
我們公司有員工11月份入職,但是11月份沒發(fā)工資所以沒申報(bào)個(gè)稅,1月份發(fā)了2個(gè)月的工資超了1萬,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,需要交個(gè)稅,這個(gè)怎么調(diào)整才能不交呢
老師您好,是這樣的,賬上和核算的工資表數(shù)據(jù)一致,也發(fā)放了工資,可是后面發(fā)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)表有個(gè)員工的社保、公積金啥的沒扣除,就這么一直申報(bào)到12月,現(xiàn)在更正個(gè)稅申報(bào)表,后面的月份也要更正,數(shù)據(jù)也對(duì)不上,不想調(diào)賬這怎么處理啊?
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開票的月份做一個(gè)無票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤,資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個(gè)公式好理解,最后一個(gè)怎么理解????
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師您的意思是直接在當(dāng)月補(bǔ)提費(fèi)用就行是吧
對(duì)的 這個(gè)直接在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以
憑證后面需要附三月工資表嗎
同學(xué)你好 你可以附上的
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝