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老師,您好,公司在申報增值稅7月所屬期時期,申報了未開具收入,但是對應(yīng)的款也是沒有收,就是當(dāng)預(yù)繳了增值稅一樣,同時也沒有成本,這個應(yīng)該怎么做會計處理呢

2025-08-18 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-18 09:37

未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票

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快賬用戶5541 追問 2025-08-18 09:41

就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2025-08-18 09:42

是的,以后有成本再結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5541 追問 2025-08-18 09:44

摘要要寫什么

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齊紅老師 解答 2025-08-18 09:47

摘要就是某公司未開票收入

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未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
2025-08-18
對的是的,是這么做的
2023-06-04
你好,截圖下8月份的申報表看下。
2021-08-13
您好,您是小規(guī)模納稅人是嗎
2020-05-02
你好 未開具發(fā)票負(fù)數(shù) 開得正數(shù)發(fā)票填寫正數(shù)
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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