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老師,1688平臺規(guī)則訂單超時未發(fā)貨就會罰錢,這部分開不了發(fā)票,我計入了營業(yè)外支出違約金企業(yè)所得稅可以稅前扣除嘛,

2025-08-15 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-15 10:08

那個不能稅前扣除的

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快賬用戶1053 追問 2025-08-15 10:12

我查文件說能證明是真實的就可以稅前扣除,這些在平臺都有明細也不能稅前扣除嘛

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:13

平臺扣款也要開票的,不能是只收款不開票

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快賬用戶1053 追問 2025-08-15 10:20

那這個匯算清繳表是填營業(yè)外支出罰沒支出還是記入其他然后納稅調(diào)整表也記到其他去呢。

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:24

他們不是行政機關(guān),收的罰款也是屬于提供服務(wù)的價外費用,要開票的

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快賬用戶1053 追問 2025-08-15 10:33

但是他開不了發(fā)票,問過平臺了。還好金額不大,那這樣的話納稅調(diào)整是不是記入營業(yè)外支出其他然后納稅調(diào)整表也填其他會合適些呢

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:38

那么就計入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增。你們可以投訴對方不開票

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快賬用戶1053 追問 2025-08-15 10:47

匯算清繳表是把這個數(shù)據(jù)填入營業(yè)外支出罰沒支出還是記入其他呢

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:51

計入其他支出,做納稅調(diào)增

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你好同學應(yīng)該選擇d
2022-04-20
您好,已經(jīng)計入營業(yè)外收入沒錯的,您的意思開的發(fā)票上有增值稅么,現(xiàn)在要申報,數(shù)電發(fā)票自己可以改稅率的 【政策依據(jù)】國家稅務(wù)總局公告2019年第45號 第七條,納稅人取得的財政補貼收入,與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應(yīng)按規(guī)定計算繳納增值稅。納稅人取得的其他情形的財政補貼收入,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,不征收增值稅。
2023-10-17
您好,是以前年度損益調(diào)整130貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅130。營業(yè)外支出分錄是正確的。收到建議沖減營業(yè)外支出
2020-08-25
同學您好!這個如果有折扣其實是扣除成本,比如供應(yīng)商給你回扣,您之前會計分錄借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款,沖掉回扣部分借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
2024-05-20
你好,應(yīng)當是2更標準,兩個業(yè)務(wù)區(qū)分
2024-07-16
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