同學你好 老師不在呢
老師,你好,我現在進行免抵退稅申報,自檢出現一個錯誤類疑點,B0604
補交24年房土稅怎么做賬,還有滯納金
發(fā)現24年有一張開出去的銷售發(fā)票忘做憑證了,增值稅交了,收入報少了,我可以直接更正年度財務報表么
老師您好,我們老板有兩個公司,如果成立集團公司的話,就是屬于關聯公司了,稅收有什么影響嗎?
企業(yè)是按品種法計算,半成品怎么核算的呢
老師,請問計提和繳納殘保金的會計分錄怎么做?
想問下,一般納稅人如果沒什么業(yè)務每個月零申報,然后就等著把應收的賬款收完,后續(xù)再來注銷,賬務怎么處理呢?每個月還需要做憑證報表嗎?
現在社保的新政策是什么?
老師,新成立的公司申報個稅,如果不用大廳注冊碼注冊的話,用個稅APP怎么注冊
老師好,請問上月我單位支出寬帶費1900元,已收發(fā)票,我做了借:管理費用1900,貸:銀行存款1900,這個月發(fā)現移動把寬帶的發(fā)票作廢了,請問怎么賬務處理?
樸老師 您現在忙嗎?我統計出了公司社保數據差異 但是會計調整分錄 還是不確定 可以幫忙看一下嗎?
可以的 你說下你的問題我看看
老師,您好~數據差異如圖片,這個會計調整分錄一般怎么做?
借:應付職工薪酬——工資(個人社保少扣部分) 391.02 管理費用/成本等(單位社保少扣部分) 986.86 貸:應付職工薪酬——社保(個人+單位少扣合計) 1377.88 借:應交稅費——應交個人所得稅 27.38 貸:所得稅費用(個稅多繳,沖減費用) 27.38 借:應付職工薪酬——社保(補提的個人+單位部分) 1377.88 貸:銀行存款 1377.88