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Q

老師你好,公司幾年前購買的二手車,現(xiàn)在賣了,需要申報未開票收入嗎,根據(jù)多少稅率申報?

2025-08-13 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-13 11:34

同學(xué),你好
你之前抵扣了嗎?

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快賬用戶1576 追問 2025-08-13 12:03

普票沒有抵扣

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齊紅老師 解答 2025-08-13 12:04

同學(xué),你好
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(“動產(chǎn)”)屬于以下情形可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅

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快賬用戶1576 追問 2025-08-13 12:57

那一般納稅人,申報在哪一欄申報啊

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齊紅老師 解答 2025-08-13 13:01

同學(xué),你好
1、填寫附表一第十一欄(3%).

2、填寫主表第23欄(減征的1%).

3、增值稅減免稅申報明細表,減稅性質(zhì)代碼及名稱里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)

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齊紅老師 解答 2025-08-13 13:01

同學(xué),你好
1、填寫附表一第十一欄(3%).

2、填寫主表第23欄(減征的1%).

3、增值稅減免稅申報明細表,減稅性質(zhì)代碼及名稱里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)

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快賬用戶1576 追問 2025-08-13 13:35

老師你好,比如我賣了4000元含稅,那3%的稅額是多少,減征1%的稅額是多少,老師能幫我算算嗎,我核對下我算的是否正確?

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齊紅老師 解答 2025-08-13 13:46

同學(xué),你好
4000/1.03,不含稅金額
4000/1.03*0.03,稅額

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快賬用戶1576 追問 2025-08-13 13:54

沒有01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)

沒有01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)
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齊紅老師 解答 2025-08-13 14:06

同學(xué),你好
不是免稅,是減稅

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快賬用戶1576 追問 2025-08-13 14:09

老師找到了

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齊紅老師 解答 2025-08-13 14:11

同學(xué),你好
嗯嗯,好的

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