應(yīng)付職工薪酬貸方通常是賬載金額的合計數(shù)
老師年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計數(shù),實際發(fā)生額是貸方累計數(shù),稅收金額是實際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出是明細賬中的應(yīng)付職工薪酬還是管理費用里的職工薪酬?賬載金額是實際發(fā)放金額嗎
郭老師,你好,請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計的貸方金額嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方金額嗎
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出賬栽金額和稅收金額指的的應(yīng)付職工薪酬科目借方數(shù)是貸方數(shù)?
老師個體工商戶可以在手機 App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務(wù)費用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,
老師,請問殘保金申報,上年在職職工工資總額應(yīng)該按照哪個數(shù)據(jù)填報?工資薪金支出還是賬載合計
你好,可按賬載合計金額