您好,是開了票沒申報,還是無票沒有申報
請問老師,去年開的發(fā)票退回,我們今年收到該如何操作?賬務處理的分錄該怎怎么寫呢?
老師,稅務局代開的發(fā)票,我們公司發(fā)票章蓋錯了。如何作廢呀?怎么操作。 我們是本月代開的,要本月作廢
老師 我司的供應商年度返利,該如何讓他們操作退錢呢?紅字發(fā)票咋開
老師 我們收了一筆地租 現(xiàn)在對方要求我們開發(fā)票 這個應該怎么操作呢?
老師,我們是進項方,對方給我們發(fā)票開多了,已經隔月了,我們該如何詳細操作呢
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
沒開票,稅務要求做無票收入
更正去年的報表,補交稅就可以了
做無票收入是在增值稅申報表申報是不是,還需要補開增值稅發(fā)票嗎也就是現(xiàn)在的電子稅票
不用開票,申報無票就可以,還有企稅報表也要更正
資產負債表,利潤表,還有企業(yè)所得稅匯算清繳表都要更正嗎
是的,是的,這些都要更正的,還有那些小稅種也要更正下的
也要重新核算此部分貨物的營業(yè)成本費用那些嘛
要的,有收入肯定就有成本的
那補繳稅款這些都有滯納金吧,大概收取好多比例的滯納金呢
這個是每天按萬分之五來算的
每天按萬分之五,是不是看你修改申報表幾月份的時間來算的,比如我修改8月份的,是不是就按8月開始算呢
是的,是的,就是這樣的
時間是不是也不能隨便確定,要看你銷售發(fā)生的時間是不是呢
是的,這個按銷售發(fā)生的時間來申報
核算此部分成本時也要紅沖之前月份做的生產成本的賬嘛,還有做無票收入時,還是可以抵扣哇,抵扣認證還是和平時一樣的認證嗎
做無票收入可以抵扣的,進項你前面有,沒有認證嗎?紅沖以前的生產成本,您是以前多結轉了嗎?
我們是有好多銷項,認證好多進項,這樣對嗎,那我們之前沒認證那么多進項,該如何處理呢,生產成本不是以前結轉多了,就只是補這部分貨物的成本是吧,是補進2024年的所有報表是吧
這個進項要是當月或當月前的才可以