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老師好,有一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)120萬元,前期直接都分別記入管理費(fèi)用了,但實(shí)際應(yīng)該按照3年攤銷,那么現(xiàn)在我該調(diào)出來,從管理費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi),然后每月攤銷嗎?

2025-08-12 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 09:47

是的,從管理費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi),然后每月攤銷

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快賬用戶6352 追問 2025-08-12 09:49

老師,就把剩余的計(jì)入待攤費(fèi)用就行了對吧!管理費(fèi)用記借方負(fù)數(shù),還是貸方?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 09:57

是的。管理費(fèi)用記借方負(fù)數(shù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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