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老師 請問代加工產(chǎn)品直接入的庫存商品,對方開了一部分發(fā)票,需要怎么做賬

2025-08-11 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-11 15:54

您好,
當(dāng)發(fā)出加工材料時,
借:委托加工物資
貸:原材料

在支付加工費時,
借:委托加工物資
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
當(dāng)加工完畢收回時
借:庫存商品
貸:委托加工物資

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 15:55

老師 原料也是對方提供的

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齊紅老師 解答 2025-08-11 15:57

意思是他們加工好了,你們直接入庫存商品,是這樣不

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 15:58

對 是這樣老師

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齊紅老師 解答 2025-08-11 15:59

你們直接收到
借:庫存商品
貸:銀行存款
直接這樣做就可以了

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 16:02

老師那就開了一部分發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:05

這個可以先暫估入賬的

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 16:06

老師 方便寫下分錄么

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-11 16:13

借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 16:41

收到一部分發(fā)票呢老師

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:42

收到一部分發(fā)票,把這個暫估沖掉一部分,再用發(fā)票做正數(shù)分錄

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 16:45

老師 那暫估要寫供應(yīng)商名稱嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:48

可以不寫,等收到發(fā)票再寫

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 16:48

老師 沖的時候在借方-那需要用紅字表示嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-11 16:49

紅沖的時候借貸都是用紅字

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 16:54

老師您好 那他們票沒開,我們款付了 ,那怎么做賬呢賬呢

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:59

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款

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快賬用戶7348 追問 2025-08-11 17:05

和暫估不搭邊是嗎老師,那沖銷怎么做,等收了一部分發(fā)票是沖預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款暫估呢?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-11 17:14

你現(xiàn)在是先收到發(fā)票,還是先支付?

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