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老師您好 :A公司是農(nóng)資企業(yè) ,收到由B公司 支付到A公司的農(nóng)戶補(bǔ)貼款。(化肥補(bǔ)貼款每噸1000元 )。實(shí)際業(yè)務(wù)是A公司銷售化肥給農(nóng)戶3500元一噸, 農(nóng)戶實(shí)際支付2500元一噸 ,每噸1000元是由財(cái)政補(bǔ)貼的項(xiàng)目公司 B公司支付給A公司的。那增值稅和企業(yè)所得稅 ,和其他稅種有減免嗎 ?A公司是小規(guī)模納稅人 。此項(xiàng)目每噸1000元的補(bǔ)貼款,發(fā)票開(kāi)給B公司 。開(kāi)票金額 4603440 元。數(shù)量是4603.44噸。農(nóng)戶自籌款2500元一噸 ,不用開(kāi)發(fā)票 。
屠宰場(chǎng)是否屬于免稅行業(yè),1、從農(nóng)戶那購(gòu)買豬、牛、羊、禽類宰殺后銷售給市場(chǎng)、連鎖店、超市或者貿(mào)易公司,是否享受同樣的稅收政策;2、如果是某家公司委托代屠宰,屬于什么納稅性質(zhì),按照什么稅率征收;3、所得稅享受什么政策優(yōu)惠;4、不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)開(kāi)具給下游企業(yè)的增值稅專用發(fā)票是否可抵扣進(jìn)項(xiàng),稅率多少?5、農(nóng)戶那購(gòu)買的禽、畜類是否必須取得發(fā)票,如何取得
我單位是一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開(kāi)班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)票,開(kāi)票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財(cái)稅〔2016〕68號(hào))的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。難道我單位開(kāi)免稅的發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅?農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財(cái)政性撥付資金嗎?如果屬于財(cái)政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財(cái)政性資金那張表進(jìn)行納稅調(diào)減?不征稅收入所對(duì)應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開(kāi)發(fā)方須開(kāi)具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬(wàn)是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒(méi)有嗎?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收法》規(guī)定,由企業(yè)向其他單位和個(gè)人銷售商品、提供勞務(wù)、收取有償服務(wù)等,按照發(fā)票上記載的稅率收取增值稅。 但是,只有在收款時(shí),才符合稅法規(guī)定的條件,才能將發(fā)票上記載的13%的增值稅減免到10%,以減免企業(yè)的費(fèi)用。 所以,公司開(kāi)出的發(fā)票上記載的稅率是13%,但是實(shí)際收取的稅率是10%,這是運(yùn)用了減稅政策,使企業(yè)減少負(fù)擔(dān),使企業(yè)受益,并不虧錢。這個(gè)原理是什么,怎么理解
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長(zhǎng)期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購(gòu)買通過(guò)折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對(duì)外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級(jí)輕松過(guò)關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽(tīng)了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過(guò)關(guān)3是什么6套題是?
您好,企業(yè)提供農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)收到財(cái)政補(bǔ)貼款,增值稅和企業(yè)所得稅的處理確實(shí)不一樣。增值稅方面,如果補(bǔ)貼和銷售收入或者服務(wù)數(shù)量直接掛鉤,就要繳稅,開(kāi)增值稅專用發(fā)票或者普通發(fā)票;如果不掛鉤,比如政府給的獎(jiǎng)勵(lì)或者專項(xiàng)扶持資金,就不用繳稅,開(kāi)不征稅的普通發(fā)票。企業(yè)所得稅方面,如果補(bǔ)貼符合專項(xiàng)用途財(cái)政性資金的條件,比如有專門的撥付文件、管理辦法,企業(yè)還單獨(dú)核算了,就可以作為不征稅收入;否則就得計(jì)入收入繳稅。