您好,如果申報6月的工資,人員信息采集入職日期是填6月
員工1-5月份在其他公司,6月份入職本單位,7月份發(fā)放6月份工資,8月份申報個稅,這樣稅款所屬期是7月,累計減除就是10000,但是7月份算工資的時候是按照5000減除還是10000
7月發(fā)放6月份工資,那么所屬期7月份是申報6月份工資的個稅是吧,員工是6月份進公司的,個數(shù)客戶端上人員增加入職日期寫的是6月份,導致點所屬期7月份計算6月份工資個稅時,累計減除費用就是10000元了,這樣對嗎,需要手動更改嗎
7月發(fā)放6月份工資,那么所屬期7月份是申報6月份工資的個稅是吧,員工是6月份進公司的,個數(shù)客戶端上人員增加入職日期寫的是6月份,導致點所屬期7月份計算6月份工資個稅時,累計減除費用就是10000元了,這樣對嗎,需要手動更改嗎
7月發(fā)放6月份工資,那么所屬期7月份是申報6月份工資的個稅是吧,員工是6月份進公司的,個數(shù)客戶端上人員增加入職日期寫的是6月份,導致點所屬期7月份計算6月份工資個稅時,累計減除費用就是10000元了,這樣對嗎,需要手動更改嗎,還是6月份申報6月份的工資
7月個稅申報6月的工資 6月新入職人員的入職日期是填6月還是7月
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實收資本,把所有負債類放貸方,借方實收資本,然后如果實收資本貸方是20萬,實收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費的,開回來的票公司名義買了一臺車,跟上保險之類的,可以抵扣銷項嘛?
老師,拖拉機和粉碎機屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報關(guān)單上有九種產(chǎn)品,登錄電子口岸進去查詳情的其中一個產(chǎn)品對應(yīng)顯示的FOB價是4059,但是之前的財務(wù)填寫的退稅申報表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當于提交的申報比報關(guān)單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點詳情進去查詢其中的一種產(chǎn)品對應(yīng)的FOB價格是2957 但是之前的財務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時FOB價就寫成2957.15點提交的,相當于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財務(wù)是對的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對業(yè)務(wù)進行外包,理論上屬于風險轉(zhuǎn)移吧,答案是風險規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個這個為什么不是用(900-55)×80%呢
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的政府補助款需要交稅嗎?
老師,我們是個體戶,員工發(fā)的有工資,這個月申報個稅,提示的下圖,怎么處理?
意思是個體不需要申報工資
提示的意思是沒有認定工資薪金個稅,不是只要員工發(fā)工資了,扣繳義務(wù)人都要申報嗎
但個體沒有核定,申報不了,你可以去稅務(wù)局窗口核定