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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開(kāi)了專(zhuān)票回來(lái),我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的,所以沒(méi)有增值稅需要抵扣的
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專(zhuān)票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
(請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出??墒沁@個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
本期的增值稅已申報(bào)繳稅了,但是誤勾選成不抵扣免稅是沒(méi)有抵當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)。外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在要辦理出口免退稅無(wú)法匹配對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾選錯(cuò)誤了。
外貿(mào)企業(yè),沒(méi)有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),但是每月也會(huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)的都是0稅的國(guó)外發(fā)票,那這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是勾選抵扣勾選,在進(jìn)行轉(zhuǎn)出,還是勾選不抵扣勾選會(huì)好些了
老師房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)稅可以記入稅金及附加吧
現(xiàn)在對(duì)招待費(fèi)有什么限制嗎?不是有禁酒令,是不是不能開(kāi)酒水
老師,這個(gè)代收墊付的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,為什么不選呢,不也是屬于給職工墊付的款項(xiàng)嗎
公司單獨(dú)出來(lái)一個(gè)事業(yè)部,給了我們5萬(wàn)備用金,我們這個(gè)5萬(wàn),怎么做賬
我公司租了別人廠房,還需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師,你好 公司籌建期,好多支出沒(méi)有付全款,沒(méi)有取得發(fā)票,該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師為什么不管稅呢
老師,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),開(kāi)具的發(fā)票,如果要沖銷(xiāo),需通過(guò)電子稅務(wù)系統(tǒng)填寫(xiě)作廢原因,并提交紅字發(fā)票沖銷(xiāo)申請(qǐng)嗎?
公司名存實(shí)亡,財(cái)務(wù)賬混亂,并且有很多的經(jīng)濟(jì)訴訟這樣情況下,申請(qǐng)破產(chǎn)清算有什么影響
老板在7月30號(hào),在淘寶出口了一批商品,外貿(mào)企業(yè),需要退稅的,但是今天才跟我說(shuō),所以7月沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,1、怎么辦?在8月開(kāi)?不會(huì)算到8月的收入了嗎。 2、這兩個(gè)月的增值稅表怎么填?
您發(fā),外貿(mào)企業(yè)出口退稅率為0且特殊標(biāo)識(shí)為1的貨物,如果直接做了抵扣勾選(沒(méi)做退稅勾選),就不需要開(kāi)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明;只有先做了退稅勾選后來(lái)又轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的,才需要開(kāi)這個(gè)證明,開(kāi)了證明后才能做抵扣勾選。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!