你好,涉嫌虛開發(fā)票了
我們是上市公司的子公司,收入和成本都來(lái)源于母公司集團(tuán),請(qǐng)問老師我們匯算清繳需要保送關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表嗎?還有我們收入和成本這部分現(xiàn)在還都沒有發(fā)票,有沒有問題?
老師,請(qǐng)問一下,老板剛注冊(cè)一個(gè)小型微利企業(yè)公司,12月份如果要開票470萬(wàn)的專用發(fā)票出去,可是老板這個(gè)月什么進(jìn)項(xiàng)或是成本發(fā)票都沒有拿來(lái),這企業(yè)所得稅怎么交,是多少的稅率?謝謝
老師,公司沒有錢賬戶上,為了交電費(fèi)讓老板的其它公司轉(zhuǎn)過來(lái)備注和給對(duì)方開的票都是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),計(jì)入了其它業(yè)務(wù)收入,那需要結(jié)轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)成本嗎,可是公司沒有人員工資,把管理費(fèi)用房租的一部分結(jié)轉(zhuǎn)為其它業(yè)務(wù)成本可以么
為了不受關(guān)聯(lián)公司借款債資比2:1內(nèi)的借款上限可以稅前扣除利息的限制。成立了非關(guān)聯(lián)公司,給現(xiàn)在企業(yè)借款,我們支付利息,新公司開利息發(fā)票,如果新公司只有給我們企業(yè)的借款,沒有其它業(yè)務(wù)會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問老師 倆個(gè)公司可以互開發(fā)票給對(duì)方嗎(沒有關(guān)聯(lián)企業(yè))
老師問一下,我們是合作社,賣蔬菜和水果,但是一部分水果是我們自己種植的,一部分是收購(gòu)農(nóng)戶的,我知道水果二次銷售不免增值稅,但是如果免稅的和不免稅的加起來(lái)一個(gè)季度超了30萬(wàn),怎么上增值稅,是只有不免稅的上稅還是所有開了票的都上稅?
充值會(huì)員卡,充300送200,要按照300繳納增值稅,還是500繳納
老師,那個(gè)中級(jí)考試模擬系統(tǒng)是在哪里找呀
15號(hào)之前申報(bào),15號(hào)之后繳納稅款可以嗎
公司基本戶款可以轉(zhuǎn)到一般戶嗎
對(duì)公美元付境內(nèi)公司的服務(wù)費(fèi),做賬的時(shí)候只需要把美元轉(zhuǎn)換成人民幣就可以吧。稅率以轉(zhuǎn)賬當(dāng)天人行的說(shuō)率來(lái)算。發(fā)票還是必須開的對(duì)吧
工資每個(gè)月怎么報(bào)不要交個(gè)稅
勞務(wù)公司下的人,機(jī)票抬頭寫的勞務(wù)公司,用工單位報(bào)銷,能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
老師,收到出口退稅要做收入嗎 我就是收到退稅款借:銀行 貸:其他應(yīng)收款 申請(qǐng)退稅的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
老師您好,有公司(一般納稅人)申報(bào)增值稅時(shí),月收入200多萬(wàn),需要交增值稅,申報(bào)時(shí)自動(dòng)免掉了城建稅和兩個(gè)教育費(fèi)附加,是什么原因
不是,有些不是可以開嗎?有些開是合規(guī)的是怎么操作的?把業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作應(yīng)該可以開吧?
若確實(shí)是從關(guān)聯(lián)公司或其他公司采購(gòu),這是沒問題的