是的,要區(qū)分的,內(nèi)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,外銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)是勾選退稅
外貿(mào)公司,有進(jìn)行內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)的,怎么做分錄,怎么退稅?
您好,出口退稅企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),只有外銷(xiāo)。假設(shè)外銷(xiāo)10萬(wàn)。購(gòu)進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)。已在當(dāng)期勾選抵扣。我們退的就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣的話我們?cè)牧系倪M(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結(jié)轉(zhuǎn)?外銷(xiāo)10萬(wàn),免抵退稅額10*0.13=1.3萬(wàn)這部分需不需要做分錄體現(xiàn)出來(lái)?
貿(mào)易公司 ,有做外銷(xiāo)和 內(nèi)銷(xiāo),外銷(xiāo)的一般退增值稅,內(nèi)銷(xiāo)的能區(qū)分,進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)之后,內(nèi)銷(xiāo)有進(jìn)項(xiàng)有銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),這個(gè)增值稅是需要計(jì)提嗎 什么轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)要怎么做賬啊會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
外貿(mào)出口公司,出口退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。出口退稅的金額是進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師7月開(kāi)的發(fā)票有一張錯(cuò)了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購(gòu),到貨就是直接給到客戶,有跟供應(yīng)商簽了采購(gòu)合同及客戶簽了銷(xiāo)售合同,請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)可以不做賬,而是根據(jù)采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同來(lái)做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫(xiě)?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進(jìn)口原材料,加工為成品后出口和內(nèi)銷(xiāo),整個(gè)過(guò)程要繳納哪些稅費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)呀?
老師!問(wèn)一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個(gè)稅申報(bào)嗎
老師 每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下有一張進(jìn)項(xiàng)票金額錯(cuò)啦,8月重新開(kāi),成本7月要入賬,憑證怎么寫(xiě),下個(gè)月沖紅,重新開(kāi)憑證怎么寫(xiě)
老師,我7月份開(kāi)一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
笫二個(gè)問(wèn)題?
計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額?: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) ?收到出口退稅款時(shí)?: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)?