可計入其他業(yè)務(wù)收入
公司名下的公車,拿去報廢,報廢后的理你收入或者凈損失,是不是計入營業(yè)外科目呢?為什么有的老師說是,有的又說不是么?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
老師,你好! 我司是做收購一般工業(yè)固廢的,簡單說就是對方公司有固廢的,我們?nèi)ヌ幚砣缓蟋F(xiàn)金或公戶收款這樣,應(yīng)該叫什么科目?然后我司收購一批固廢,付款又是什么科目?
老師好,公司售出一輛車。原值95521.37,已計提折舊90426.37,預(yù)計凈殘值5095,處置收入12000元,你看我做的憑證對嗎,金蝶軟件里沒有資產(chǎn)處置損益這個科目,怎么辦呢
你好老師,公司名義買了車,現(xiàn)在我們交了車輛購置稅,然后是怎么做賬的?是計入什么科目中去?具體分錄我想看看
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運發(fā)票,會計還是計算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個月的? 有些用于集體福利的進賬票,做賬時直接做費用了,系統(tǒng)的進項票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風(fēng)險?
你好,老師,合伙公司,請問如果法人貸款,會對股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險嗎?
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
不能計入營業(yè)外收入嗎
能計入營業(yè)外收入
老師 計入營業(yè)外收入都交什么稅啊
交增值稅,城建稅等附加
老師 這個增值稅按多少稅率交
該車抵扣過進項稅嗎
應(yīng)該沒有
買的二手車
若是一般納稅人,可減按2%交增值稅
老師 我們屬于一般納稅人,意思是一般納稅人按2%繳納增值稅是吧
是的,你的理解是對的。
老師 這個為啥是按2%交啊
針對銷售使用過固定資產(chǎn),且未抵扣進項的優(yōu)惠政策
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師 這個還交企業(yè)所得稅吧
按利潤總額申報企業(yè)所得稅
好的 謝謝老師
好的,祝你工作順利!