您好,你是指要把往來科目都清掉,是吧
老師,公司注銷,對公賬戶做銷戶結(jié)算,賬務(wù)怎么處理?
老師,公司注銷時賬戶上有余額要怎么處理?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,賬務(wù)處理和稅務(wù)處理的相關(guān)工作有哪些注意的么
老師,您好!公司注銷時賬關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移債權(quán)債務(wù),賬務(wù)處理怎么做?
甲是乙的全資子工資,甲要注銷,相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整至乙公司,相關(guān)賬務(wù)如何處理
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
那些借出去的資金沒收回來是入到營業(yè)外支出嗎?
是的,這個計入到營業(yè)外支出,不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,是沒有提取法定盈余公積的,
那就不需要這樣再寫一步
那最后是不是還要做一筆:本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
不用了,不用再做一筆本年利潤了
這樣科目匯總表本年利潤和利潤分配科目一正一負(fù)的,就是可以的是吧
本年利潤這個是指結(jié)轉(zhuǎn)損益類的才要做,這個分紅不需要用這個
但是現(xiàn)在是要注銷公司了,清掉了,結(jié)賬了不是要做這一筆嗎?
分完了這個未分配就沒有了
但是本年利潤是負(fù)數(shù),利潤分配是正數(shù),兩者相加剛好等于0,這樣也是不用做嗎?
本年利潤你沒有結(jié)轉(zhuǎn),是吧,沒有結(jié)轉(zhuǎn)就要做一筆
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)