你好,借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入1200 借主營業(yè)務(wù)成本800 貸庫存商品800 借銷售費用400 貸銀行存款400
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下,8月按原價退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應(yīng)付賬款1000元);8月供應(yīng)商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應(yīng)付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應(yīng)付賬款3000 9月付款:借:應(yīng)付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
分析經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計分錄 ⒈將庫存現(xiàn)金5000元存入銀行。⒉從M公司購進甲材料5噸,單價1000元,購進乙材料3噸,單價1200元。M公司為本單位代墊上述材料運費800元(運費按材料重量比例分攤),材料已到,價款及運費暫欠。⒊以銀行存款5000元預付供應(yīng)單位S公司丙材料購料款。⒋從供應(yīng)單位A購進甲材料8噸,單價1200元,A單位代墊運費400元。材料已到,以銀行存款8000元償還價款及代墊運費;余款2000元,開出商業(yè)匯票一張抵付。結(jié)轉(zhuǎn)甲材料的采購成本。⒌出售產(chǎn)品總計4500元,貨款收存銀行。⒍廠部管理員王×借支差旅費400元,以現(xiàn)金付訖。⒎到期商業(yè)匯票1張,面額5000元,兌現(xiàn)后全部轉(zhuǎn)存銀行。⒏以銀行存款1200元預付一個季度的包裝物租金。
公司CNF出口,報關(guān)單美元1200,其中運費405 收到美元貨款是1200 請問會計分錄怎么做
編制對應(yīng)的會計分錄。向某公司銷售產(chǎn)品。1開具的增值稅專用發(fā)票上注明:A產(chǎn)品120臺、單價1200元、價款144000元,稅額18720元;B產(chǎn)品150臺、單價1000元、價款150000元、稅額19500元。貨已發(fā)出,填制產(chǎn)品出庫單。收到百順公司開來金額為332220元的轉(zhuǎn)賬支票,填制一式兩聯(lián)的中國工商銀行進賬單連同轉(zhuǎn)賬支票一同送存開戶銀行,收到銀行加蓋收訖章的中國工商銀行進賬單(收賬通知)。
1.出售A產(chǎn)品100件,每件1200元,貨款已收存銀行2出售A產(chǎn)品50件給五一工廠,每件1200元,貨尚未收到3.用銀行存款5000元支付產(chǎn)品展覽費4.收回五一工廠前欠貨款60000元存入銀行.結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品本月的售成本(每件單位成本700元)6計算應(yīng)交的銷售稅金9000元7收到罰金20000元存入銀行8.用銀行存款支付本月短期借款利息3000元0.讓售甲材料一批,價款30000元款存銀行,該材料的采購成本為18000元寫會計分錄
公司注銷流程是怎么樣的,詳細文檔
老師,辦個餐飲店營業(yè)執(zhí)照需要法人的健康證嗎
公司招的臨時的保潔人員和廚師要開發(fā)票嗎 還是可以直接算臨時工資
老師你好,我單位屬于代建單位,與甲方簽訂代建合同,甲方向我支付工程款,由我單位支付施工方工程款,項目建成后移交甲方,我單位在收到甲方的工程款需要開票嗎?甲方是政府單位
融資擔保25.3月支付75萬,12個月攤完,攤銷費計入哪個科目,從哪個月開始攤銷?
試用期滿后退貨的。不需要購買?
老師我請問下,就是廠家給我們代付了安裝費(空調(diào)安裝),對方讓我們開紅字進項發(fā)票就不用支付安裝費了,這種合理嗎?
老師,提問,租戶付房租水電費,但是讓不開票,要怎么入賬吶
老師,可以給我一下用人單位的勞務(wù)合同
請問下礦場開礦鐵礦石,然后銷售,需要繳納哪些稅,稅率是幾個點。
老師,不是成本800元,是公司實際應(yīng)向這個人收800元是賣價,400是另外給他的提成
是先開票,我們出庫,對方之后給錢,怎么做這筆分錄
你只能這樣反應(yīng)在會計分錄里
是先開票1200,我們出庫800賣價,對方之后給錢1200,我們之后結(jié)算給他提成400元,怎么做這筆分錄?
現(xiàn)在我們銷售單是銷售給他800元,所以銷售單寫的800元
借:應(yīng)收賬款—個人1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入1188.12 應(yīng)交稅費—銷項11.88 借:主營業(yè)務(wù)成本700 貸:庫存商品700
但是我們的銷售單寫的是800元,這怎么做?
給這個中間商提成怎么做?
這個做銷售費用核算,與收入無關(guān)系
麻煩給我寫一下分錄,全部的
借:應(yīng)收賬款—個人1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入1188.12 應(yīng)交稅費—銷項11.88 借:主營業(yè)務(wù)成本700 貸:庫存商品700 借銷售費用400 貸銀行存款400
1,但是我們的銷售單寫的是800元,這怎么做?不應(yīng)該這樣寫嗎? 2,我們還沒給它提成(手續(xù)費)400元呢,這走應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,還是應(yīng)收賬款
可實際收錢1200就是按這個呀