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收到1200元貨款,開票1200元,出庫單寫的800元,給中間商的提成400元,請問怎么做分錄

2025-08-06 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-06 17:13

你好,借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入1200 借主營業(yè)務(wù)成本800 貸庫存商品800 借銷售費用400 貸銀行存款400

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:16

老師,不是成本800元,是公司實際應(yīng)向這個人收800元是賣價,400是另外給他的提成

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:17

是先開票,我們出庫,對方之后給錢,怎么做這筆分錄

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齊紅老師 解答 2025-08-06 17:20

你只能這樣反應(yīng)在會計分錄里

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:23

是先開票1200,我們出庫800賣價,對方之后給錢1200,我們之后結(jié)算給他提成400元,怎么做這筆分錄?

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:24

現(xiàn)在我們銷售單是銷售給他800元,所以銷售單寫的800元

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:30

借:應(yīng)收賬款—個人1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入1188.12 應(yīng)交稅費—銷項11.88 借:主營業(yè)務(wù)成本700 貸:庫存商品700

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:31

但是我們的銷售單寫的是800元,這怎么做?

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:31

給這個中間商提成怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 17:39

這個做銷售費用核算,與收入無關(guān)系

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:42

麻煩給我寫一下分錄,全部的

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齊紅老師 解答 2025-08-06 17:49

借:應(yīng)收賬款—個人1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入1188.12 應(yīng)交稅費—銷項11.88 借:主營業(yè)務(wù)成本700 貸:庫存商品700 借銷售費用400 貸銀行存款400

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快賬用戶2523 追問 2025-08-06 17:53

1,但是我們的銷售單寫的是800元,這怎么做?不應(yīng)該這樣寫嗎? 2,我們還沒給它提成(手續(xù)費)400元呢,這走應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,還是應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2025-08-06 18:24

可實際收錢1200就是按這個呀

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你好,借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入1200 借主營業(yè)務(wù)成本800 貸庫存商品800 借銷售費用400 貸銀行存款400
2025-08-06
你好,減去405運費后入收入 借:應(yīng)收/銀存 1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 795   其他應(yīng)付款405
2022-03-09
你好! 應(yīng)該按實際銷售額做賬 借管理費用…業(yè)務(wù)招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅 再按1200結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2022-03-26
你好 這個貨物的話 意思你還虧損了 。 你正常發(fā)貨按1500元 做收入計算一次 然后 借待處理財產(chǎn)損益1200 貸庫存商品1200 借銀行存款1000 營業(yè)外支出200 貸 待處理財產(chǎn)損益 1200
2021-03-30
您好,1、借 銀行存款 5000 貸 現(xiàn)金 5000 2、原材料-甲5000 原材料-乙3600 其他應(yīng)收款-運費 800 貸 應(yīng)付賬款9400 3、借 預付賬款-S 5000 貸 銀行存款 5000 4、借 原材料9600 管理費用-運費 400 貸 銀行存款 8000 應(yīng)付票據(jù) 2000 5、借 銀行存款 4500 貸 主營業(yè)務(wù)收入 4500 6、借 其他應(yīng)收款-備用金-王XX 400 貸 現(xiàn)金 400 7、借銀行存款 5000 貸 應(yīng)收票據(jù) 5000 8、 借 其他應(yīng)收款-押金 1200 貸 銀行存款 1200
2021-10-25
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