反向開票做成本 不屬于收入 申報增值稅時候不屬于增值稅銷售額,要減去的
老師,我們是飯店(個體戶小規(guī)模,開普票),有的顧客不需要發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?季度申報增值稅的時候,是只申報開票的金額,還是開票和不開票的金額都得申報?
老師,去年多計提的成本今年匯算清繳之前票開不出來了,是不是要反向沖減沒有沖完的成本,這個反向沖減的額憑證是做在去年還是可以做在今年
增值稅減免申報明細(xì)表的銷售額是寫開發(fā)票的金額,還是寫包含不開票收入的金額
財務(wù)賬上有筆收款做了無票收入,那季報增值稅的時候,是填加上無票收入金額還是減去無票收入金額
老師好,上月有開紅字發(fā)票,在申報增值稅的時候,銷售額是填藍(lán)色發(fā)票減去紅字發(fā)票的金額吧,稅額也是一樣
那稅務(wù)局的叫我們把反向開票的金額要求報上去
讓他們提供政策依據(jù)。