你報關(guān)是出口貨物才退稅,那個是租賃服務不退稅
老師你好,我想問下,國外客戶1與我們公司簽的采購訂單,然后一部分款是國外客戶1付的,剩余尾款時是國外客戶2付給我們公司,國外客戶1投資于國外客戶2,完全控股。請問這種情況,我們公司收到的款,是否可以直接向稅務局進行退稅,收匯額來自兩個公司會不會有影響?
弗蘭奇認為有三個可供選擇的方案(期限均為5年):1.購買一臺新的CNC設備,購買價格為142,000元,項目結(jié)束后可收回殘值40,000元,項目期內(nèi)每年可獲得600,000元的現(xiàn)金收入,另發(fā)生銷貨成本390,000元/年,另需支付經(jīng)營費用120,000元/年。2.融資租入一臺新的CNC設備;租金為26,400元/年,租期5年,租賃開始時,需一次性支付50,000元租賃費用,并約定租期結(jié)束后以1元購入該設備,該設備可收回殘值40,000元,項目期內(nèi)每年可獲得600,000元的現(xiàn)金收入,另發(fā)生銷貨成本390,000元/年,另需支付經(jīng)營費用120,000元/年。3.不購買或租入新設備,在現(xiàn)有設備基礎上,增加一個新的排班,以確保公司當前設備更長時間的運轉(zhuǎn),項目期內(nèi)每年可獲得600,000元的現(xiàn)金收入,另發(fā)生銷貨成本390,000元/年,另需支付經(jīng)營費用144,000元/年。注:根據(jù)該公司的平均資本成本測算,項目的貼現(xiàn)率為7%。
兩臺計算機數(shù)控設備中的一臺發(fā)生故障,經(jīng)歷了生產(chǎn)線的停滯,弗蘭奇決定解決這個瓶頸問題。弗蘭奇有三個方案(期限均5年) : 1.購買一臺CNC設備,價格為142,000元,項目結(jié)束后可收回殘值40,000元,項目期內(nèi)每年可獲得600,000元的現(xiàn)金收入,另發(fā)生銷貨成本390,000元/年,另需支付經(jīng)營費用120,000元/年。 2.融資租人一臺新的CNC設備;租金為26,400元/年,租期5年,租賃開始時,需-次性支付50,000元租賃費用,并約定租期結(jié)束后以1元購人該設備,該設備可收回殘值40,000元,項目期內(nèi)每年可獲得600,000元的現(xiàn)金收入,另發(fā)生銷貨成本390,000元/年,另需支付經(jīng)營費用120,000元/年。3.不購買或租入新設備,在現(xiàn)有設備基礎上,增加一個新的排班,以確保公司當前設備更長時間的運轉(zhuǎn),項目期內(nèi)每年可獲得600,000元的現(xiàn)金收入,另發(fā)生銷貨成本390,000元年,另需支付經(jīng)營費用144,000元/年。求方案1.2.3的NPv 貼現(xiàn)率為7% 并建議
案情:上海大雁航空公司從美國進口波音飛機,該次進口采用了融資租賃的模式,由設立在洋山特殊綜合保稅區(qū)內(nèi)的上海大地金融租賃公司負責向波音公司采購,然后以融資租賃的方式出租給上海大雁航空公司。約定租賃期限為10年,每年支付租金800萬美元。租期屆滿后,上海大雁航空公司有權(quán)以100美元的價格留購飛機。 問題: 1、請從民法典角度解釋三方當事人之間的法律關(guān)系。 2、請從稅務機關(guān)的角度說明稅款的征收要求 3、請從海關(guān)的角度說明稅款的征收要求
你好!老師,我們?nèi)ツ暝趪鴥?nèi)采購的船舶,準備出口到國外,在發(fā)貨前找的公司做的船舶的檢驗登記,然后船舶出口到國外,我們付檢驗費時,他們提供的是他境外公司的合同和形式發(fā)票,我們付的外匯,這樣操作可以嗎?
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應商開錯票,要么我們出口報關(guān)選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關(guān)單好不好改?改報關(guān)單又應該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應收賬款的表格
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們
那這個是屬于免稅嗎,不退稅
是的,就是免稅不退稅的業(yè)務