B 個(gè)體戶(已注銷)1000 多元:若采購(gòu)確用于 A 公司售后維修,附維修記錄等憑證,可計(jì)入 A 公司 “銷售費(fèi)用 —— 售后維修費(fèi)”;無(wú)法證明則計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外支出”(稅前可能調(diào)增)。 C 個(gè)體戶 300 多元:若采購(gòu)用于 A 公司經(jīng)營(yíng),計(jì)入 A 公司對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用(如原材料、管理費(fèi)用);與 A 無(wú)關(guān)則先記 “其他應(yīng)收款 ——C”,后續(xù)收回或轉(zhuǎn) “營(yíng)業(yè)外支出”。 供應(yīng)商合并開票給 A,A 按上述分類入賬,總付款金額與發(fā)票金額匹配即可。

郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來(lái)未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用需要通過(guò)新公司來(lái)結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票20萬(wàn),供應(yīng)商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司,但這筆款應(yīng)該是a公司,相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的),中途新公司采購(gòu)商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬(wàn)元但實(shí)際支付了60萬(wàn),供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,了,問(wèn)題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問(wèn)題2新公司采購(gòu)的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問(wèn)題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來(lái)未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請(qǐng)客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過(guò)新公司來(lái)結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購(gòu)商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬(wàn)元但實(shí)際支付了60萬(wàn),其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問(wèn)題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問(wèn)題2新公司采購(gòu)的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問(wèn)題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來(lái)未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請(qǐng)客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過(guò)新公司來(lái)結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購(gòu)商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬(wàn)元但實(shí)際支付了60萬(wàn),其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問(wèn)題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問(wèn)題2新公司采購(gòu)的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問(wèn)題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)

