不能全部直接計入 “主營業(yè)務(wù)收入”,需根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)區(qū)分核算,具體處理及軟件區(qū)分方式如下: 一、不同業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理(關(guān)鍵區(qū)分 “收入” 與 “負債”) 小程序線上實際消費收入(用戶直接購買商品 / 服務(wù)) 屬于已實現(xiàn)的收入,可直接確認: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —— 小程序收入(二級科目區(qū)分) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(若一般納稅人) 代金券銷售收入(用戶購買代金券,尚未消費) 屬于預收款(用戶未來可憑券消費),需先計入負債: 借:銀行存款 貸:合同負債 —— 代金券(二級科目) 待用戶實際使用代金券消費時,再轉(zhuǎn)收入: 借:合同負債 —— 代金券 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —— 代金券消費收入 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 預收充值收入(用戶充值到賬戶,尚未消費) 同代金券,屬于預收款,計入負債: 借:銀行存款 貸:合同負債 —— 預收充值(二級科目) 用戶消費充值金額時,轉(zhuǎn)收入: 借:合同負債 —— 預收充值 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —— 充值消費收入 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、財務(wù)軟件中區(qū)分的操作(通過 “二級科目” 或 “輔助核算”) 設(shè)置二級科目(最直接) 在 “主營業(yè)務(wù)收入” 下增設(shè)二級科目: 主營業(yè)務(wù)收入 —— 小程序直接收入 主營業(yè)務(wù)收入 —— 代金券消費收入 主營業(yè)務(wù)收入 —— 充值消費收入 在 “合同負債” 下增設(shè)二級科目: 合同負債 —— 代金券 合同負債 —— 預收充值 錄入憑證時,根據(jù)業(yè)務(wù)類型選擇對應(yīng)二級科目,自動區(qū)分。 輔助核算(適合業(yè)務(wù)復雜時) 若軟件支持 “輔助核算”,可對 “主營業(yè)務(wù)收入”“合同負債” 設(shè)置 “業(yè)務(wù)類型” 輔助項(如 “小程序”“代金券”“預收充值”)。 錄入憑證時,選擇對應(yīng)輔助項,后續(xù)可通過輔助核算報表按類型查詢匯總數(shù)據(jù)。
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當月預繳了的,那孕收入時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 當月繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預收做,但是我10月有補開之前月份收入的發(fā)票,我在當月都已經(jīng)確認收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務(wù)費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應(yīng)交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
天然氣管道管材銷售算是什么行業(yè)?
我是一般納稅人,購入一輛二手車10萬,現(xiàn)在賣出去9萬,這個該怎么做賬呢,需要做固定資產(chǎn)核算嗎
關(guān)于實繳、認繳金額是50萬、我公示了其中一個股東的20萬、我公示了、為何實繳的地方顯示為0
請問抖音電商提現(xiàn),憑證怎么填寫
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導致訂單重做,產(chǎn)品運往工地因客戶不滿意,都扔到工地不要了,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含送貨的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師賬怎么做,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報時候 贍養(yǎng)老人的金額在哪填寫伢,這個月同事這個扣除沒有累計到金額
老師 我想咨詢個問題 我們公司6月份給國外公司A付貨款12530元,分錄是借:應(yīng)付賬款-國外A 12530,貸方:銀行存款12530,7月份清關(guān)進口繳納增值稅1748.06元,沒有關(guān)稅,增值稅稅單上的完稅價格是13446.62元 成交方式是EXW,這部分我們應(yīng)該怎么做分錄呢,庫存商品的金額是12530還是13446.62呢
郵寄物品丟失,收到的理賠款計入什么科目
老師,您好,我們公司是廠房租賃公司,公司有開電費,電費有損耗所以找租戶多收了一點費用,稅務(wù)不讓這部分損耗開電費,那我要這部分損耗這么開票呢
研發(fā)設(shè)備可以一次性計入研發(fā)費用嗎?金額較小