?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我9月開了一張發(fā)票,公司要申請計征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開出來沒有對應(yīng)的軟件型號,擔(dān)心辦理不了退稅,這個月就想紅沖,目前沒有發(fā)票,這個月的進項發(fā)票有租金發(fā)票開回來,申報不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來,到時候再按軟件型號開正確的發(fā)票出來,應(yīng)該怎么做呢?計征即退的軟件發(fā)票開具有什么要求呢
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個月簽了銷售軟件和硬件的項目,還沒有實施,但是對方要求先開票,目前沒有任何進項開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項目實施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個應(yīng)該怎么操作?
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師,我想請問一下嵌入式軟件即征即退的問題,其中有個屬于當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項,如果我這個月不抵扣,下個月才抵扣,是否也要算進去下個月軟件產(chǎn)品可抵扣進項里面呢?(稅務(wù)知識豐富的老師回答,請樸老師不要回答,謝謝)
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項
老師好,施工企業(yè)進一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會計分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費用 53(按公允價值計稅加上成本),貸:庫存商品 40,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13,老師這樣對不對。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯了 這個月沖掉重開 稅算哪個月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過20%
公司借個人的錢,沒有借款協(xié)議有什么風(fēng)險
股東做知識產(chǎn)權(quán)(專利)實繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險,有沒有需要注意的地方?
老師,請問一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進入成本嗎
老師,我看以前的會計,做的賬,就是,員工個人部分扣的金額,本來是499.98,會計直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個稅,我看老師填的是支付的各項稅費里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費計入什么費用合適??
您好,在電子稅務(wù)局勾選了軟件即征即退發(fā)票和稅負(fù)計算表后,要單獨發(fā)起退稅申請:登錄電子稅務(wù)局,點【我要辦稅】-【一般退(抵)稅管理】-【入庫減免退抵稅】,選軟件即征即退類型,關(guān)聯(lián)已繳稅票,填寫退稅金額(系統(tǒng)自動計算超3%稅負(fù)部分),上傳稅負(fù)計算表和完稅證明,提交后等審核,15個工作日內(nèi)退到公司賬戶。
老師您好,我怎么查詢之前勾選的即征即退發(fā)票清單和計算表呢?謝謝老師
?哦哦,電子稅務(wù)局,進入【我要查詢】→【發(fā)票信息查詢】→【增值稅發(fā)票勾選確認(rèn)平臺】 選擇【退稅勾選】→【歷史確認(rèn)明細(xì)】,輸入稅款所屬期,就能看到之前勾選的即征即退發(fā)票清單 查稅負(fù)計算表:返回首頁,進入【我要辦稅】→【證明開具】→【稅收完稅證明查詢】,選擇對應(yīng)所屬期,下載《軟件產(chǎn)品即征即退稅負(fù)計算表》