是的,就是那樣子的哈
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,我之前七月份有一份進項票已經(jīng)認證并抵扣了,八月份這張票紅沖掉了,現(xiàn)在我納稅申報的時候這部分款讓我重新補交增值稅和附加稅了,我應該怎么做賬?是在八月份補提增值稅和附加稅嗎
老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報增值稅時,此張發(fā)票已認證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認證抵扣的發(fā)票進項稅額轉出是嗎?老師
老師請問,那材料商6月開的專票,我在7月報稅已經(jīng)勾選抵扣后,他7月份要紅沖這張專票,我在8月的時候如果沒有其他收入也沒有進項,我需要8月增值稅申報中轉出這筆進項的話,老師那轉出后我當月是不是就要把這筆轉出的稅金交上稅呀
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權轉讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權轉讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
好的,謝謝老師
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老師,剛咨詢會計,她告訴我八月份做進項轉出就可以了,不影響本次交稅金額,到底哪個理解對呢?
是8月紅沖7月的不會影響7月的稅,8月紅沖后做進項轉出
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。