?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師 信息技術服務業(yè) 一般納稅人有什么減征或者免征增值稅的政策嗎
您好老師 我是技術服務公司一般納稅人 那些進項票可以抵扣增值稅
我們是高新技術企業(yè),一般賣產(chǎn)品13%的增值稅,現(xiàn)在有個技術服務的業(yè)務能開6%的增值稅嗎
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營有利潤,但是還未補足之前虧損的,請問這樣情況下,今年有利潤是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個題不,第四問,低于市價70%需要核定,但是計算最低價算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會的老師詳細解答一下。
這個實際利率選6.05還是6.19呢
請問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時費如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績低價賣車但虛高裝飾得財務如何干預?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進項票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價模型”?7.“制造業(yè)成本分析報告”從哪些方面入手,怎么分析? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細解答。
老師,債務重組有筆分錄是,借應付,貸庫存,貸銷項。這樣沒有確認收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請指教
凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負債表中所有者權益的金額嗎?
第一年的現(xiàn)金流量-80跟30可以單獨復利折現(xiàn)嗎
您好,一般納稅人適用 13% 稅率的企業(yè),取得 6% 稅率的信息技術服務增值稅專用發(fā)票,只要發(fā)票合法有效、業(yè)務真實且用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等應稅項目,未用于免稅項目、集體福利或個人消費,按規(guī)定完成認證或勾選確認后,發(fā)票上注明的進項稅額就可以從銷項稅額中抵扣,進項稅率與銷項稅率不一致不影響抵扣。
好的,6%可以抵扣,那就不需要13%的了吧
?您好,不是的,6% 的信息技術服務進項稅能抵扣,但這和你銷售貨物時按 13% 算銷項稅是兩碼事,銷售該按 13% 算的銷項稅還得算,6% 的進項稅只是從算出來的 13% 銷項稅里減去一部分,讓你少交些稅,不能因為有 6% 的進項就不用管 13% 的銷項計算和繳納了。