如果第一季度你那個房屋沒有交契稅,不用修改的,在本季度增加上就行。
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個基金產(chǎn)品,然后會有一個第三方進(jìn)行管理,客戶投資申購產(chǎn)品就會入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報增值稅和附加稅。我們上個季度已經(jīng)申報了一個季度交易額的增值稅和附加稅,請問賬上怎么做呢? 還有因為這個季度交易額是波動交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報所得稅嗎?
我上一段租房日期是2019-09至2020-09 現(xiàn)在這一段租房日期是2020-09至2021-09 然后我以為租房專項附加扣除重新填寫的話,之前填寫的租房信息就要作廢,所以點擊了作廢。 結(jié)果9月份工資還沒超過5000元,卻扣除了將近200塊的個稅,然后我又重新填寫了2020年的租房附加專項。 但是我發(fā)現(xiàn)填寫會出現(xiàn)租憑日期交叉,然后我就把上一段租房時間填成了2019-09至2020-08,把這段租房日期填成了2020-09至2021-09,這樣才不會出現(xiàn)日期交叉的情況,這樣填寫可以嗎?我的信息都是準(zhǔn)確有效的。 還有就是,我已經(jīng)重新填寫了2020年全年的租房專項扣除信息,那我9月份扣除的個稅會還回來嗎?如果會反還,需要多久?
比如說我們現(xiàn)在是在做這個土地增土地增值稅的,這個會算吧,然后比如說他這個房地產(chǎn)的項目,目前他可以扣除的這些金額是一個億,然后他這個因為它是一部分已經(jīng)賣出了一部分,沒有賣出,所以說他可扣除的這個項目呢,我們是要按照這個比例,然后進(jìn)行進(jìn)行劃分的。比如說我們已經(jīng)邁出的是40%,還沒有賣出的是60%,那么我們就是可扣除項目,這一個億的40%是可以扣除的,對吧。
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費_附加稅50借應(yīng)交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
您好,老師,我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬?,F(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報企業(yè)所得稅時,其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因為不能填0,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?你說填期初49.1期末40.68/2,我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表,不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
想問下,現(xiàn)在電子發(fā)票了嘛,都要自己打出來入賬,容易重復(fù)和漏,好像現(xiàn)在做賬軟件可以勾選發(fā)票入賬然后會顯示發(fā)票號碼?那如果選擇幾十張發(fā)票錄一張憑證,咋顯示出來哦,麻煩有具體使用億企代賬的老師說下,謝謝
請問公司可以成為普通合伙人嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)繳了2023年1季度的印花稅,要更正以前的報表嗎
長期資本成本指哪些?
老師工會經(jīng)費為什么是收入
個體工商戶 多少收入額繳納個人所得稅 怎么計算繳納金額
跟A公司發(fā)生實際業(yè)務(wù),但是A公司要求開票給B公司,由B公司支付款項,賬務(wù)如何處理,有哪些風(fēng)險?
麻煩老師幫我仔細(xì)說說處理的整個分錄和流程謝謝。假設(shè)我錄入了一個固定資產(chǎn)10萬元,含稅10萬1千。就要折舊嘛,為了方便問題假設(shè)折舊了2個月就賣了。具體整個流程下來怎么買入入賬,賣出入賬,然后要不要報收入啥的。麻煩具體操作下我看看,謝謝。
老師你好,請問這種補(bǔ)貼需要交增值稅嗎?按幾個點交?會計分錄怎么做?
上季度交了契稅
那你更正上一季度的。
更正上季度采集的信息是不?
對的,是的,需要這么做的,少交了稅款。
不能刪除那條房產(chǎn)稅源是不
那我下季度是不是要交滯納金啊
不需要刪除,你修改一下采集的信息就行,把那個原值增加。
少交了稅款的,對的,是的,會有滯納金的。
這個房產(chǎn)的金額包含了分?jǐn)偟耐恋?,那我土地使用稅的面積是按照哪個面積交,是土地證上面的宗地面積交,還是按照扣除了分?jǐn)偤蟮拿娣e交???
按照實際占用的土地面積繳納包含著房屋占用的這一部分
就是我這塊土地買的來多大就按多大的交就是唄
對的是的,是這個意思