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自然人去稅務大廳代開發(fā)票,有沒有指定需要去哪個大廳開?還是說就近找個稅務大廳就可以開?
請問個人到稅務大廳代開運輸發(fā)票,需要交哪些稅呢。
個人去大廳代開勞務費,需要交多少稅,5萬
個人去大廳代開沙石材料發(fā)票,需要交哪些稅?
個人去稅務大廳開普通發(fā)票,需要交哪些稅種,稅率是多少
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關服務。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務、酒吧服務,分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
您好,個人去稅務大廳代開勞務發(fā)票,增值稅按 3% 征收率減按 1% 繳納(2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日),每次銷售額不足 500 元免征;附加稅費以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù),包括城市維護建設稅(市區(qū) 7%、縣城或鎮(zhèn) 5%、其他 1%)、教育費附加 3%、地方教育附加 2%, 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日小規(guī)模納稅人可減半繳納,月銷售額不超 10 萬元還能免征教育費附加和地方教育附加;個人所得稅由支付方在付款時代扣代繳,每次收入不超 4000 元減除 800 元費用,超 4000 元減除 20% 費用后,按 20% 至 40% 超額累進稅率計算,若勞務涉及印花稅應稅合同需按對應稅率繳納(2022 年至 2027 年可減半)。
好的,謝謝老師!
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