在附表1未開具發(fā)票列填報(bào)13%
老師您好,這個(gè)稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個(gè)固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)收入填在哪里?
你好 老師 我們有家二手車銷售公司 公司給買房開具了一張普通發(fā)票 買家又拿著發(fā)票去交易所過戶開了一張 二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票 這樣我的電子稅局里面就有兩張一模一樣的發(fā)票 收入怎么確認(rèn)了 金額直接是按著雙倍累計(jì)的 我應(yīng)該怎么做賬
我們是一般納稅人公司,幾年前從個(gè)人購(gòu)買一臺(tái)二手車入公司名下,收到二手車統(tǒng)一發(fā)票,也沒有抵扣增值稅,現(xiàn)在車子報(bào)廢過戶轉(zhuǎn)讓銷售給個(gè)人,請(qǐng)問這種需要繳納增值稅嗎?試用稅率多少?
老師您好,我們是賣車的,從4S店采購(gòu)車之后再賣出去,銷售的時(shí)候一般二手車貿(mào)易市場(chǎng)會(huì)給開個(gè)二手車發(fā)票,然后我們?cè)匍_個(gè)增值稅專用發(fā)票,一般要求二手車票跟專票要金額一致,但是我們有時(shí)候二手車發(fā)票開的金額不對(duì),會(huì)重新開一張,導(dǎo)致出現(xiàn)兩張二手車發(fā)票,現(xiàn)在我們要讓代辦幫忙作廢二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,人家說跨月不能作廢,是這樣嗎
老師,公司是一般納稅人賣二手車5000元只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)也做收入嗎?,公司沒有開票報(bào)增值稅報(bào)的未開票收入,購(gòu)入時(shí)是15000發(fā)票上沒有稅額計(jì)提折舊4年,現(xiàn)在沒折舊完賣出5000,分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
發(fā)票上沒有稅額,按13%折算成班含稅金額嗎
是的,發(fā)票上沒有稅額,按13%折算成不含稅金額