個體戶和企業(yè)之間開發(fā)票的話換一個注冊人,個體戶不要是和你單位有關系的 如果你們之間不開發(fā)票。 個體戶投資人是法人 個體戶繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得,一年有一個累計扣除費用6萬。法人這邊在公司有工資,他這一個6萬只能選擇在一個地方抵扣。
稅務上,什么是關聯(lián)企業(yè)?。∥覀兝习迕掠幸粋€個體工商戶和公司,能說他們是關聯(lián)企業(yè)嗎
請問老師,我們與個體工商戶有業(yè)務,個體工商戶沒有開立公戶,我們從公司賬戶付款到這個個體工商戶的銀聯(lián)卡中,個體戶給我們開發(fā)票,這種情況就像公戶轉(zhuǎn)私人賬戶了,可以嗎?
老師,想問一下,個體戶開通了稅務之后才開了基本戶,但是這個基本戶我沒有在電子稅務局上做過任何操作,那這個基本戶產(chǎn)生的流水我可以不做賬嗎?稅務局會不會關聯(lián)到的?
老師。我們有一筆款,付給了a,找b個體戶給代開的票。a/b沒關聯(lián)。這樣可以嗎
老師有個個體戶經(jīng)營者是我媳婦 然后我還有一個公司法人是我妹妹 想咨詢老師的問題是這個個體戶給公司開票可以嗎?算有關聯(lián)嗎
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權,持有丙公司40%的股權;乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權,持有丁公司70%的股權,持有成公司55%的股權,其中戊公司為乙公司投資活動提供相關服務。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務、酒吧服務,分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
個體戶應該申報個人經(jīng)營所得,公司應該申報工資所得吧
是 他有一個如果是查賬征稅的話,它有一個累計扣除費用6萬,可以抵扣利潤,是申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。如果他是查賬征稅的話,他有一個投資者扣除費用一個月5000,一年就是6萬,可以抵扣利潤,降低生產(chǎn)經(jīng)營所得稅