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老師,有個問題請教:就是銀行賬戶的期初余額,7萬之前別人公司的賬戶余額,股東墊付了1萬轉為實收資本,現在要把多余的6萬退回給股東,這個我把1萬,借:其他應收款 貸:實收資本,當初這個多余的6萬其中有3萬是沖減實收資本,剩余的3萬要退給股東 這個退回的3萬 和3要作為實收資本 分錄咋做,我有點做不平

2025-08-01 07:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-01 07:35

之前別人轉進來7借銀行存款 貸其他應付款7 一萬轉投資款 借其他應付款貸實收資本1 三萬沖實收資本是轉實收資本嗎

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 07:41

是的,就是這個7萬不屬于本公司的收入,但是當初交接直接銀行存款期初錄入了7萬,墊付款的1萬我已經轉實收資本了 剩余的3萬退還 和剩余的要作為投資款我有點不知道應該咋做了

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齊紅老師 解答 2025-08-01 07:46

7萬錄入了期初 左邊增加7萬 右邊呢 增加了那個

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 07:57

銀行是7萬期初 墊付款:借管理費1貸:其他應收款 1 轉實收:借其他應收款 貸實收資本 現在銀行退回去3萬了,但是我不知道借方應該走哪個科目,感覺都不對

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齊紅老師 解答 2025-08-01 07:59

你說的這個銀行7萬是設置了期初貸方呢,左右兩邊它得平衡吧。如果你沒有設置,或者不知道設置了哪個 借利潤分配未分配利潤做這個

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 08:01

期初余額直接錄入的,銀行存款借方7萬

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 08:02

大概就是這樣,我有2個分錄不知道該咋平

大概就是這樣,我有2個分錄不知道該咋平
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齊紅老師 解答 2025-08-01 08:03

知道了 左邊增加了70,000,那右邊需不需要增加?又怎么左右兩邊平衡? 試算平衡

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 08:04

相當于公司變更,賬戶余額就期初給做了7萬的銀行存款,現在把實收資本,和墊付款全部沖減后,退還給了股東

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齊紅老師 解答 2025-08-01 08:04

利潤分配未分配利潤 用這個科目

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 08:09

這個股東問起來咋解釋呢老師

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齊紅老師 解答 2025-08-01 08:10

就說你之前錄錯的,這本來不是你的貨款,你錄成了貨款。貨款不就是在未分配利潤里面

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齊紅老師 解答 2025-08-01 08:10

你當時錄入期初7萬,然后在其他應付款里面還要有一個7萬。

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 08:20

那我是不是把期初其他應付款增加個7萬,然后在做分錄,沖減利潤還是我可以直接沖減其他應付款

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齊紅老師 解答 2025-08-01 08:21

增加了7出7萬之后,借貸能平衡嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 08:21

增加了期初7萬之后,借貸能平衡

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 08:57

那我就是把期初數,增加個其他應付款,然后我退回股東的錢,就可以沖減,借貸就平衡了是吧,老師是這么理解吧。直接:借:其他應付款 3 貸:銀行存款3

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齊紅老師 解答 2025-08-01 08:58

對的是的對的是的

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快賬用戶5952 追問 2025-08-01 09:17

好的,感謝老師的耐心指點

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齊紅老師 解答 2025-08-01 09:25

不用客氣,工作愉快。

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之前別人轉進來7借銀行存款 貸其他應付款7 一萬轉投資款 借其他應付款貸實收資本1 三萬沖實收資本是轉實收資本嗎
2025-08-01
可以退 可以的 先退實收資本在分紅的
2024-05-23
同學你好 看你科目余額表是多少哦 按照科目余額表的金額來錄入
2022-10-21
同學您好! 企業(yè)不想經營,把賬上的資產負債都做一下清理,所有者權益的未分配利潤如果為負數是不需要交稅的。走簡易注銷程序就可以。 另外不知道您公司的注冊資本是多少?
2024-08-20
同學你好 這個直接沖就可以了
2023-08-08
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