這個你們自己選的,如果你想要查具體的明細(xì),哪項業(yè)務(wù)的收入的話你就設(shè)置,如果不查的話就不用管了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤怎么計算呢,我是用利潤分配未分配利潤明細(xì)科目余額,加上本年利潤余額或者利潤表凈利潤的數(shù),減去以前年度損益調(diào)整的借方余額對么,如果未分配利潤還有一個明星科目應(yīng)付股利還用考慮么
請問這個通用發(fā)票現(xiàn)在能用嗎?遼寧省的
老師,請問考財管,如果題目給的表格行數(shù)感覺少了,我可以自己再插幾行進(jìn)去嗎?
保安服務(wù)公司選擇差額計稅,參照勞務(wù)派遣的文件有嗎?
如果老板讓會計虛開發(fā)票,會計并不知道內(nèi)情,開票員是會計,被國稅查到,誰擔(dān)責(zé)任呢
老師,這種情況怎么處理
老師,對公賬戶里面還有錢,公司要注銷,這個錢是要交個人所得稅之后才能提出來嗎
老師你好!序時憑證是什么憑證呢?
老師,您好!個體戶注銷了,還有往來款,怎么處理呀
老師上百萬的商務(wù)車,月租金開發(fā)票1000元說的通的嗎?
如果當(dāng)月開了票的物業(yè)費是不是當(dāng)月應(yīng)該全部確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入阿,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 開了票的收入不能再通過預(yù)收賬款科目過渡以后按月從預(yù)收賬款中結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入了阿
我平時沒有開票的收入是這樣處理的因為收取1年的物業(yè)費所以通過預(yù)收賬款過渡以后按月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
預(yù)收的先做預(yù)收賬款 按月做收入
物業(yè)收物業(yè)費,開票收入和未開票收入都是預(yù)收的其實開票的少。我能不能按照上面敘述的。開票和未開票做以上處理可以不
可以的 無票收入也做收入
這樣的話,我開票收入,收到的物業(yè)費是一年的,直接入主營業(yè)務(wù)收入的話,就沒辦法按照每月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入了!如果開票少的話這樣不怎么影響吧
有沒有跨年的情況?