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如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
老師,我第一季度的所得稅申報表的利潤總額和利潤表的利潤總額對不上,我更正第一季度申報表又更正不了,現(xiàn)在怎樣處理
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填錯了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
第四季度財報和年報財報資產(chǎn)總額都正確,但第四季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)總額填錯了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅年報表評論資產(chǎn)數(shù)是錯的,因為已經(jīng)匯算清繳,第四季度所得稅申報表更改不了,企業(yè)所得稅年報是否要將平均資產(chǎn)更正成正確數(shù)字?
老師,公司有一個固定資產(chǎn)上月科目寫錯了未計入固定資產(chǎn),這個月改正了。折舊是從這個月計提還是下月計提?
你好老師,我在電子稅務(wù)局,注銷稅務(wù),但是個人需要申報,說了不在納稅期間。這個問題該怎么解決那
樣品用于達(dá)人寄樣和拍攝怎么做賬?如果是外購的,會計分錄:借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費等,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 解釋:外購樣品用于寄樣和拍攝,增值稅進項稅額不得抵扣,需做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,成本計入銷售費用。 但是我們是小規(guī)模納稅人,就是貨物進來的時候借:庫存商品,貸:銀行存款,寄樣或者拍攝的時候不是借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費等,貸:庫存商品么?
上一年的納稅總額怎么算的,是交了多少稅還是銷項金額減去進項金額
老師,給車間采購風(fēng)扇,做福利費,不能抵扣進項稅我,是嗎
安保企業(yè)、開差額發(fā)票可以同時開差額發(fā)票和增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票嗎
老師,請問8月份發(fā)現(xiàn)4-6月份的增值稅和所得稅申報錯誤,8月可以更正申報嗎
員工沒有每天到公司,但員工到公司時,公司人員統(tǒng)一訂餐,這個餐費如何入賬,算工作餐費還是聚餐費哦
四川成都,老師在哪里可查詢社保編碼 第三方平臺的那種
老師,我想問一下,就是我們有一個供應(yīng)商,我們給它加工了,有六千塊應(yīng)收,我們同時欠他們應(yīng)付3萬,現(xiàn)在要應(yīng)收沖應(yīng)付這個對賬單怎么做?我想著直接做一個六千塊的應(yīng)收單給她們就好了
這個圖片老師
你好,一般現(xiàn)在更正是需要更正匯算。不對季度更正。
如果不更正季報就出現(xiàn)這個提示
你好,你先查下,看你申報的財報,是不是和季度的所得稅的數(shù)據(jù)不一致。 確認(rèn)不一致,再去找稅務(wù)局,看他們要求怎么修改
可能讓你修改季度財務(wù)報表。
我先更正的2024年的財報,然后現(xiàn)在在更正2024年的匯繳出現(xiàn)的這個提示
年度財報和季度財報是不一致
所以2024年四季度的財報也先更正了嗎
你好,這個沒問題。年度匯算后有修改,是正常的。