您好,這個直接入銷售費(fèi)用就可以
借銷售費(fèi)用、貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交等稅銷項(xiàng)需要視同銷售老師,但是是進(jìn)銷存這個要怎么操作,這個是銷售出庫,后臺直接生成成本
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機(jī)送給客戶個人,大概8000元,這個賬務(wù)怎么處理?。啃枰曂N售嗎?可不可以寫借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,我們外購的禮品用于贈送客戶。購入分錄借:庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸銀行存款1130 贈送視同銷售價格為1100元,贈送分錄:借:銷售費(fèi)用1143 貸:庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)143,請問分錄正確嗎?
老師請問房地產(chǎn)開發(fā)公司買小禮品贈送給進(jìn)店的人員,這個禮品要怎么做賬呢,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,然后還用視同銷售嗎
買的月餅,酒,給客戶送禮,但收到的是專票,可以直接按含稅金額做賬 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 嗎?我看有的好像要什么視同銷售,然后還什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不太懂
工資計提和實(shí)際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
小規(guī)模用備用金還用交稅嗎
計稅基礎(chǔ)為什么是300-300=0
不用申報個稅,這個不需要的,不是送給特定的人
增值稅處理 根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條及財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或個人,需按公允價值計提銷項(xiàng)稅額
增值稅要視通銷售的吧,
你計入庫存商品,
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
沒有入庫
先計入庫存商品,然后按我寫的這樣做分錄