直接選擇那個全額開票差額征稅的功能
是我們旅行社安排了一個劇組的節(jié)目拍攝活動的住宿,租車,餐飲和外景場地租用整個全過程,我們單位也取得了相應(yīng)發(fā)票,我們是實(shí)行差額征稅,如果按照旅游服務(wù)我們開不了全額專票,但這又是對方的成本,需要進(jìn)項抵扣,如果全額開專票的話,開什么項目比較合適您的回答你好,需要分別根據(jù)餐飲,住宿,租車和外景場地租用,開具相應(yīng)內(nèi)容的發(fā)票。但我想的是開旅游發(fā)票*餐飲等還是開不了專票啊,選擇什么稅目呢
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項加計抵減15%,針對取得門票進(jìn)項是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進(jìn)項還能加計抵減嗎,比如取得進(jìn)項106,成本100,進(jìn)項6,106扣減了銷售額,6抵了進(jìn)項,還能加計抵減嗎?謝謝老師
我是旅游行業(yè),請問,應(yīng)納稅額=(取得的全部價款和價外費(fèi)用-扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用)÷(1+6%)×6%-進(jìn)項稅額。我想問下申報的時候,如何填寫銷項?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
老師,您好!試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進(jìn)行扣除后再按差額進(jìn)行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進(jìn)項稅嗎?為什么又可以進(jìn)行成本扣除再按差額征收呢?我個人感覺有點(diǎn)矛盾
老師,我們是旅游業(yè)一般納稅人,選擇差額征稅,我們單位開出去的銷項發(fā)票有餐飲,住宿(有些在生活服務(wù)大類下面開出去了),稅務(wù)說一定要在旅游服務(wù)大類下面開出去的住宿,餐飲發(fā)票才能適用差額征稅,那我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票也需要都是在旅游服務(wù)大類下面的才可以作為差額征稅扣除項么?謝謝老師
說優(yōu)先股,股息和股利是一個意思嗎
公司是2013年成立的。怎么查詢2013是否交印花稅資金賬簿稅
老師,統(tǒng)防打藥合同,合同有農(nóng)藥明細(xì)金額以及勞務(wù)費(fèi),是否可以把農(nóng)藥和勞務(wù)費(fèi)開在同一張發(fā)票上,銷售農(nóng)藥免稅,勞務(wù)費(fèi)需交稅
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、商譽(yù)、長期股權(quán)投資、成本模式下的投資性房地產(chǎn)、探明石油天然氣礦產(chǎn)資源使用、租賃當(dāng)中的使用權(quán)這些為什么資產(chǎn)減值后不得轉(zhuǎn)回
資產(chǎn)負(fù)債表里的盈余公積怎么算的,還有未分配利潤
老師,公司員工保險減員的時間從哪里查,謝謝
D答案稅率不應(yīng)該是1.5%嘛
怎么理解滿足投資性房地產(chǎn)確認(rèn)條件的后續(xù)支出,應(yīng)予資本化。。不是還有可能費(fèi)用化麼
老師,公司員工保險減員的時間從哪里查,謝謝
老師,服務(wù)業(yè)的賬好做嗎,是不是和商貿(mào)公司一樣,只是不用庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
啥意思啊,沒懂
電子稅局上開發(fā)票的時候,選擇全額開票差額征稅
然后金額開108是這個意思不,然后等后期成本票開進(jìn)來就可以抵增值稅了是吧,老師能說清楚說詳細(xì)嗎,我總得來回問
是的,直接開108就行了哈
那后期取得成本票比如2000元,我開的這張108元發(fā)票用不用紅沖呢?老師,你說全了行不。我來回問特費(fèi)時間,一次說清楚了就不行嗎?一個問題我總要重復(fù)問,學(xué)堂是怎么管理的
開108只能抵減小于108的金額,差額征收最多就是分錢不賺呀,不會貼錢做生意吧?
我沒聽懂,你給我講講,老師應(yīng)該怎么開票,怎么做
開票108以后申報的時候,扣除對應(yīng)的成本交稅就行
你能詳細(xì)講講這個知識點(diǎn)嗎,我要投訴你了老師
差額征稅就是,按(108-你要扣除的成本)/(1%2B稅率)*稅率。就那么簡單一回事哈, 你開票不懂進(jìn)電子稅局-選擇開票功能,找到全額開票差額征收,直接開108就行 做一次就會了,沒那么復(fù)雜
然后稅率選擇什么,選擇免稅還是百分之1,后期我取得了成本票,這張我開的108發(fā)票用紅沖嗎
你們是小規(guī)模,那個稅率是1%,一般納稅人就是6%。 取得成本票不是紅沖108,是扣除成本后再計算交增值稅