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老師好,我公司在最初建賬時(shí)應(yīng)收賬款賬面余額和實(shí)際不對(duì)應(yīng),導(dǎo)致現(xiàn)在有個(gè)差額,實(shí)際多,我可以在收到款項(xiàng)的時(shí)候,做未開票收入嗎還有什么解決方式

2025-07-29 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-29 10:38

以前的沒法查原因就不管了

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快賬用戶1732 追問 2025-07-29 10:39

銀行存款余額高于賬面

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齊紅老師 解答 2025-07-29 10:40

除非你重新把開始的銀行流水查一遍,找出原因

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快賬用戶1732 追問 2025-07-29 10:42

查過后 是最初建賬的時(shí)候不對(duì),現(xiàn)在就是不知道怎么解決

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齊紅老師 解答 2025-07-29 10:44

期初余額錄入錯(cuò)誤,那么直接反初始化

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快賬用戶1732 追問 2025-07-29 10:45

那報(bào)表什么的不都不對(duì)了嗎 得去改報(bào)表

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齊紅老師 解答 2025-07-29 10:45

本身就要跟以前的報(bào)表一致,你期初數(shù)錯(cuò)誤報(bào)表就不連貫了

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快賬用戶1732 追問 2025-07-29 10:47

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-29 10:49

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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以前的沒法查原因就不管了
2025-07-29
你好,如果是外賬的話需要確認(rèn)無票收入了。
2020-06-29
直接沖掉吧,這樣簡(jiǎn)便點(diǎn),您好
2022-05-11
你好是的,直接按照差的金額沖紅即可。
2020-08-06
你好,你如果全部更正,那就是看銀行存款收付業(yè)務(wù)調(diào)科目,如果一次性調(diào),不看業(yè)務(wù)直接記 待處理財(cái)務(wù)損益
2020-12-17
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