D也是要視同銷售的。外購貨物無償贈送他人應視同銷售繳納增值稅的
老師想咨詢下,一個鋼結(jié)構(gòu)廠,之前的財務是按照進項銷項來做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺得不合適但是現(xiàn)在又無從下手,對方來給我們的進項票,實際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個月又要做進項抵扣我怎么做賬呢
老師,房東開房租發(fā)票是需要繳稅的嗎
老師,今年發(fā)現(xiàn)供應商有張24年開的發(fā)票重復開了,對方紅沖了一張,那我該怎么做賬?
老師能講下增值稅和企業(yè)所得稅確定收入時間嗎?
老師,這個50萬之前的科目是長期股權(quán)投資,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給這個個人韓德全,轉(zhuǎn)讓價是350884,這個人轉(zhuǎn)350884進來后,這次賬該怎么做
學堂講的25年稅務師課程都是最新政策嗎?實操中直接拿來用可以嗎?是沒有錯誤的吧?
匯算清繳可以更正嗎?
老師好,個體工商戶需要實繳嗎?年限也是5年內(nèi)嗎?
你好!老師,我公司在2025年之前是執(zhí)行小企業(yè)會計準備,在2017年借出去98萬,掛在其他應收賬款科目,沒有計提壞賬,2025年開始執(zhí)行會計準則,也法院也明確了對方破產(chǎn),我應該怎么做分錄,把這個其他應收賬款沖掉?
老師,我想問一下,增加開票額度,這些資料都需要提供嗎
我選的BD,然后錯了。我就是覺得D也應該交增值稅的
B是正確的 自產(chǎn)貨物用于計提福利需要繳納增值稅。根據(jù)現(xiàn)行增值稅法規(guī),企業(yè)將自產(chǎn)貨物用于集體福利屬于視同銷售行為,需按規(guī)定計算并申報增值稅
我的意思是為什么參考答案沒有D?
抵債本身就要開票交增值稅了,那個不是視同銷售