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老師好,公司3月份是小規(guī)模納稅人, 4月初進了一批貨但是這批貨沒有專票進來,也是4月初銷售給小規(guī)模公司了,4月18號升為一般納稅人,那么這批貨我是做成3月暫估庫存按小規(guī)模階段銷售的,錢是按私戶收的掛其他應收款了,這個私戶收到的錢和賬上記的有點不一致,但是已經申報了季報和增值稅,像這種的該怎么處理好一些?

2025-07-29 07:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-29 07:39

那你現(xiàn)在還能修改嗎?你三月份沒有銷售出去不能銷售,您需要在四月份做無票收入

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 07:45

現(xiàn)在修改的話,后面的第二季度也得都修改,主要還得修改進項稅,挺麻煩的,3月份季報已經把所得稅也繳了

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 07:47

我現(xiàn)在能不能就這樣,如果查的話嚴重嗎,銷售2萬左右

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齊紅老師 解答 2025-07-29 07:47

那你這種有風險,你在轉一般納稅人之后開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票的話,借其他應收款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 不需要交稅的,借應交稅費應交增值稅, 貸營業(yè)外收入。具體在哪里不一致。你收到了錢做了是多少?賬上做的是多少?

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 07:52

沒有開票,其實就是自己老板的另一個公司,只是這個公司不是以老板名注冊的,3月份收到私戶的錢筆數(shù)有5筆,有1萬的2萬的,還有3錢多2千多,我做賬做了收入26500,

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齊紅老師 解答 2025-07-29 07:52

那你首都的這一部分需要補嗎?補的話那你也得做到三月份 四月份的稅率不一樣了。

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 07:56

我不準備補,但是我想著進私戶這26500和私戶進賬的明細不符,這樣能說的下去嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 07:59

隱瞞收入那你們就別讓別人查到, 而且購入的這一部分,你收入沒做賬的,不要公戶支付

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 08:21

嗯,那您說我賬上做的這26500的收入,私戶不是正好收到一筆26500這樣會不會說不下去,但是收到的錢筆數(shù)錢數(shù)加起來是比26500還多,

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 08:22

這樣能怎么解釋呢,比如進私戶兩筆的有一個2萬有一個1萬加起來就比26500多

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齊紅老師 解答 2025-07-29 08:24

都有風險,只要隱瞞收入,你不管你和你收的款項能不能對應起來 解釋你個人的收入就是啦。

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 08:33

老師您說如果查到的話,我能和他們解釋說是4月初還沒準備升一般納稅人,4月初的業(yè)務還按小規(guī)模業(yè)務做的,4月18號后業(yè)務按一般納稅人做的,稅務上也是這樣申報的,您說到時候他們如果不認同咱們就補稅,最嚴重的也就是補稅吧

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快賬用戶7461 追問 2025-07-29 08:34

像這種2萬多補稅多嗎加滯納金

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齊紅老師 解答 2025-07-29 08:35

不認可 你選擇4月份生效,那你4月1號之前的就得修改,就從4月份開始轉一般納稅人賬務處理也按照一般納稅人的來交稅,也是按照一般納稅人的來交 是的 補稅?滯納金

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那你現(xiàn)在還能修改嗎?你三月份沒有銷售出去不能銷售,您需要在四月份做無票收入
2025-07-29
你好,按規(guī)定之前的業(yè)務不能全部記到4月,如果有那種之前還沒打錢出單子的可以考慮做到4月
2021-03-07
開發(fā)票時, 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 計提附加稅,借稅金及附加 貸應交稅費-城建稅。 繳稅時 借應交稅費-增值稅 貸銀行存款 借應交稅費-城建稅 貸銀行存款 收款時 借銀行存款 貸應收賬款
2020-10-23
可以的,可以這么做的。
2025-04-14
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
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