您好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)有中
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開(kāi)票的,每月收費(fèi)多少比較合適?
老師,我會(huì)計(jì)分錄這么寫的,出來(lái)科目余額表成了負(fù)數(shù)?正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
老師:請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司處于虧損狀態(tài),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),而且股東沒(méi)有實(shí)繳過(guò),這種情況下,股東還需要登錄自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅和印花稅嗎?
老師,這個(gè)題可以給我講講詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)年度利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn)43000 貸:盈余公積-法定盈余公積 5000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 38000 這個(gè)分錄是提取盈余公積嗎,什么意思老師
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數(shù)=普通股每股收益增長(zhǎng)率/產(chǎn)銷量增長(zhǎng)率 求助這個(gè)公式怎么推導(dǎo)?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費(fèi)
你好老師,我們公司以前有一筆應(yīng)付賬款多付了別家2萬(wàn)塊錢,這個(gè)怎么調(diào)賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應(yīng)付賬款 10 現(xiàn)在查出來(lái)金額錯(cuò)了 多付了 是不是這樣改正 借 應(yīng)付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應(yīng)付賬款8 那么多支付的2萬(wàn)沒(méi)退回來(lái)在賬上掛著 是不是 借 預(yù)付賬款2 貸 原材料2
做銷售費(fèi)用匯算時(shí)沒(méi)發(fā)票可以不
可以要對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),或你開(kāi)紅字發(fā)票
我開(kāi)票是票面有銷售折扣
意思是把這個(gè)折扣扣掉開(kāi)的發(fā)票,是吧
在發(fā)票票面是原金額,下一行折扣
票面下一行提現(xiàn)銷售折扣
這個(gè)是按折扣后開(kāi)的發(fā)票,是吧