是的,就那樣做就行,以前的賬沒法查
老師,你好!我們單位股東借給公司一筆錢,是借銀行存款,貸 其他應(yīng)付款—— 某某 這樣做賬麼
老師,你好,我們是做車險(xiǎn)的,現(xiàn)在要對(duì)個(gè)人客戶進(jìn)行理賠,總公司對(duì)私轉(zhuǎn)戰(zhàn)額度不夠,總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司代付,分公司做賬:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,分公司這樣做賬對(duì)嗎? 那總公司怎么做賬?
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險(xiǎn)7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當(dāng)時(shí)做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借:累計(jì)折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營業(yè)外收入15000 借:其他應(yīng)收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對(duì)嗎
產(chǎn)婦工資 9000元,產(chǎn)假三個(gè)月,產(chǎn)假期間,你公司工資照發(fā)。 生育保險(xiǎn)金 24000,那你們就不用給產(chǎn)婦了。公司全部都留下了,沖費(fèi)用,這個(gè)怎么做賬呢,我想了下5月份社保局發(fā)了24000元,2月3月4月發(fā)工資5000,借管理費(fèi)用-工資 15000,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000,借應(yīng)付職工薪酬-工資15000,貸 銀行存款15000,然后5月份收到了錢,那就是借,銀行存款24000,貸 其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000,然后借其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000,貸 管理費(fèi)用-工資 15000
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費(fèi)用30萬,我做賬借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費(fèi)用70萬,對(duì)方公司說之前的借款30萬就抵扣了,我們?cè)僦苯痈?0萬就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開票的,每月收費(fèi)多少比較合適?
老師,我會(huì)計(jì)分錄這么寫的,出來科目余額表成了負(fù)數(shù)?正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
老師:請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司處于虧損狀態(tài),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù),而且股東沒有實(shí)繳過,這種情況下,股東還需要登錄自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅和印花稅嗎?
老師,這個(gè)題可以給我講講詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)年度利潤 借:本年利潤43000 貸:盈余公積-法定盈余公積 5000 貸:利潤分配-未分配利潤 38000 這個(gè)分錄是提取盈余公積嗎,什么意思老師
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數(shù)=普通股每股收益增長率/產(chǎn)銷量增長率 求助這個(gè)公式怎么推導(dǎo)?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費(fèi)
你好老師,我們公司以前有一筆應(yīng)付賬款多付了別家2萬塊錢,這個(gè)怎么調(diào)賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應(yīng)付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯(cuò)了 多付了 是不是這樣改正 借 應(yīng)付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應(yīng)付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預(yù)付賬款2 貸 原材料2