去查一下暫估的實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際如果有業(yè)務(wù)的話,不需要沖。如果沒有業(yè)務(wù),需要紅沖
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,公司賬面上掛了一筆應(yīng)付賬款——暫估入賬(貸方),是很多年前小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人時掛的,(具體原因不明確)也未付附件。之前的會計也沒沖,直到現(xiàn)在還掛著,老板也不知道怎么回事,那我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理這筆掛賬?如果不處理,公司想要注銷,會有影響嗎?
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個人了,但是當(dāng)時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師,我們是一個小規(guī)模的貿(mào)易公司,23年采購一批茶葉13000元,當(dāng)時沒有收到采購發(fā)票,做的暫估入庫 借:庫存商品-茶葉 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 其實(shí)當(dāng)時這個13000已經(jīng)付給對方了,應(yīng)該直接用庫存現(xiàn)金或者銀行存款就可以。不知道為啥之前的會計用的應(yīng)付賬款-暫估賬款。后面一直沒有收到發(fā)票今年做匯算清繳,這個13000也納稅調(diào)增了。但是賬上還是有13000的應(yīng)付賬款-暫估賬款,老師,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個平一下比較好?
老師,處理固定資產(chǎn)怎樣做分錄
老師,單位裝修用的自然人給裝的,讓對方給開發(fā)票,他需不需要打增值稅
高鐵票退票了開具電子檔發(fā)票怎么有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
開票人電子稅務(wù)局賬號是什么,哪里看,還是就是公司納稅識別號
向個人房東租房,房東不開具發(fā)票,我們公司在企業(yè)所得稅匯算時納稅調(diào)增,會不會有其他的稅務(wù)風(fēng)險
老師稅務(wù)注銷,老板不想交稅,賬上掛著法人其他應(yīng)付款,銀行賬上沒有錢,這個我怎么調(diào)整啊
老師,施工單位的產(chǎn)值是指什么?產(chǎn)值怎么計算
老師您好 請問我們收到的公戶驗(yàn)證的錢要大會對方賬戶嗎?比如我們在抖音上注冊視頻號的驗(yàn)證錢 幾毛錢吧!分錄入什么科目?
老師,我們公司有一部分員工年紀(jì)較大,自愿不買社保,只買了工商險,或者沒買任何險種,公司每月給予400元現(xiàn)金補(bǔ)助,這部分人工資需要對公支付,申報個稅嗎?
增資能線上直接操作嗎?
你看一下,他暫估的是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本匯算清繳也得納稅調(diào)增。沒有調(diào)動的也得去修改。
老師,不是很明白您說的是什么意思,他具體是這樣的:22年3月暫估了80萬,22年5月沖減了-130087.62,22年6月又暫估了30萬,22年11月沖減了8萬,然后應(yīng)付賬款暫估的余額889912.38元就一直掛在那里了
暫估的是不是實(shí)際業(yè)務(wù)還是虛增的?當(dāng)時暫估的賬務(wù)處理又是怎么做的?
當(dāng)時暫估分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,這樣的
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤889912.38。
哦,就是我現(xiàn)在需要給他做筆分錄,借:應(yīng)付賬款暫估889912.38元,貸:利潤分配未分配利潤889912.38元,是吧?申報所得稅或做匯算清繳的時候需要注意什么嗎?
摘要怎么寫?就寫“調(diào)整"可以嗎?
對的是的,沖某某暫估業(yè)務(wù), 匯算需要納稅調(diào)增
老師你發(fā)看截圖,利潤分配下有幾個二級科目,有個未分配利潤 ,還有個以前年度損益調(diào)整,需不需要放到以前年度損益調(diào)整那個二級科目里面去?另外就是明年做匯算清繳的時候再做納稅調(diào)增是吧?那怕忘了就到時匯算清繳前再調(diào)這筆分錄也可以吧?
你好,企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。 以前年度損益調(diào)整不用設(shè)置二級科目,月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤不是明年匯算清繳調(diào)增,你應(yīng)該修改之前年度的,你是在2022年暫估的,應(yīng)該修改2022年的匯算清繳。
他2022年的12月利潤表上的利潤總額是115107.83元,那如果更正2022年度的匯算清繳申報表調(diào)增的話那不是要補(bǔ)好多稅?或者直接2025年做匯算清繳的時候調(diào)到25年的申報表里調(diào)增可以嗎?因?yàn)?5年現(xiàn)在是虧損的,到時大概率可以不用交稅
是的 但是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于2022年的 就說明你在之前多抵扣了,現(xiàn)在需要調(diào)整
哦,調(diào)到2025年里面應(yīng)該也問題不大吧?或者先不管他?
你好,你這個金額太大,有風(fēng)險,不能保證沒有問題,其他的你自己考慮,你想怎么調(diào)整怎么調(diào)整。